Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
905,532 Pesos Dominicanos
Request Reference:
FAD-DAF-CM-2023-0215
Request Name:
Adquisición de Materiales Gastable de Oficina.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Gastable de Oficina.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/11/2023 15:07:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/12/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/12/2023 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/12/2023 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/12/2023 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/12/2023 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/12/2023 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
905,532.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
38,940.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
866,592.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales Gastable de Oficina.
905,532.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1701730916712GHrIM
1
905,532.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/12/2023 18:46:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/11/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD 0215 CM_0001.pdf
Download
ESPECIFICACION 0215 CM_0001.pdf
Download
DO1_CDOC_2604520_SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
Download
FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc
Other
Download
SNCC_D027_Orden_Compra.docx
Other
Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1486252
04/12/2023 18:49
905,532 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
04/12/2023 18:49
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Orega Corporation, SRL
905,532 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
905,532.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
FRRASCO DE TINTA GT53 NEGRO.
5
UD
1,947
9,735.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
FRRASCO DE TINTA GT52 CYAN.
5
UD
1,947
9,735.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
FRRASCO DE TINTA GT52 MAGENTA.
5
UD
1,947
9,735.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
FRRASCO DE TINTA GT52 AMARILLO
5
UD
1,947
9,735.00
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 667 XL COLOR.
2
UD
4,248
8,496.00
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 667 XL NEGRO. TONER HP 154ª.
2
UD
4,248
8,496.00
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP 15ª NEGRO
1
UD
8,850
8,850.00
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 206A W2110 HP NEGRO.
1
UD
10,443
10,443.00
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
..TONER 206A W2111 HP CYAN.
1
UD
10,443
10,443.00
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 206ª W2112 HP MAGENTA.
1
UD
10,443
10,443.00
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
.TONER 26ª W2113 HP YELLOW
1
UD
10,443
10,443.00
1
43202213 - Unidades de di
(...)
43202213 - Unidades de disco de motor
2.3.9.2.01
DISCO DURO SSD 512 GB.
4
UD
11,210
44,840.00
1
32101601 - Memoria de acc
(...)
32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram)
2.3.9.2.01
MEMORIAS RAM DDR3 8 GB 1600U LAPTOP.
2
UD
7,729
15,458.00
1
32101601 - Memoria de acc
(...)
32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram)
2.3.9.2.01
MEMORIAS RAM DDR4 16 GB 3200U LAPTOP.
2
UD
7,139
14,278.00
1
32101601 - Memoria de acc
(...)
32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram)
2.3.9.2.01
MEMORIAS RAM DDR3 16 GB 12800U CPU.
2
UD
9,381
18,762.00
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CAJA DE CARPETA 1 24/1.
20
UD
8,378
167,560.00
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CAJA DE CARPETA 2 24/1
25
UD
10,502
262,550.00
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CAJA DE CARPETA 3 24/1
20
UD
8,024
160,480.00
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER PARTICION 9X12 10/1.
50
UD
2,301
115,050.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1486252
Informe final de la selección DO1.AWD.1486252
04/12/2023 18:49
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.508086
La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2023-0215 publicada por Fuerza Aérea Dominicana
04/12/2023 18:46
(UTC -4 hours)
Detail