Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,300,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2023-0316
Request Name:
SERVICIO DE CONFECCION DE LETREROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE CONFECCION DE LETREROS 57"X37" EN ACRILICO
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. ROMULO BETANCOURT 1228 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/11/2023 13:02:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/11/2023 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/12/2023 08:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/12/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/12/2023 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/12/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
680,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
1,300,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
680,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIO DE CONFECCION DE LETREROS
680,000.00
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
6000002783
2023
1,300,000.00
DOP
Vencido
cf-0316.pdf
2024
6000002783
2024
1,300,000.00
DOP
Aprobado
cf-0316.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/12/2023 10:52:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
Download
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/11/2023 12:46:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/11/2023 17:05:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
30/11/2023 11:36:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
01/12/2023 09:39:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
01/12/2023 10:37:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
01/12/2023 10:46:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
01/12/2023 11:26:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
01/12/2023 12:11:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
01/12/2023 13:26:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
01/12/2023 14:11:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
01/12/2023 14:54:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
No
01/12/2023 15:08:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
No
01/12/2023 15:23:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14
Yes
01/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1496327
18/12/2023 09:49
680,000 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
18/12/2023 09:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Genius Print Graphic, SRL
680,000 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,300,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
SERVICIO DE LETREROS 57"X37" EN ACRILICO
1
UD
1,300,000
1,300,000.00
Evaluation
Evaluation
Modelo de evaluación
Modelo de evaluación
Evaluation General Settings
Tipo de modelo de evaluación
Evaluación de varios criterios de selección
Detalle
Detalle
Evaluation Items
Nombre
Lote
Criterios de evaluación
Ver / ocultar reglas
Criterios de selección: Criterios de evaluación
Criterios de selección: Criterios de evaluación
Rules for evaluation item: '{0}'
Puntaje (%)
1
DOCUMENTOS HABILITANTES
50
2
ESPECIFICACIONES TECNICAS
50
Definir factores de desempate
Sí
No
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1496327
Informe final de la selección DO1.AWD.1496327
18/12/2023 09:49
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.512681
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2023-0316 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
15/12/2023 10:52
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.507284
Circular de Preguntas y Respuestas
01/12/2023 11:30
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.506563
grosor acrilico
29/11/2023 17:13
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.506132
Bajantes
28/11/2023 21:00
(UTC -4 hours)
Detail