Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,349,290 Pesos Dominicanos
Request Reference:
POLITUR-DAF-CM-2023-0036
Request Name:
SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud Compra de Materiales de Limpieza, para ser utilizados en esta Dirección Central de Policía de Turismo, (POLITUR).
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
En el Almacén de la DIRECCIÓN CENTRAL DE POLICÍA DE TURISMO; (POLITUR) ubicado dentro de la Academia Militar, Batallas de las Carreras, en el Km. 17.5, de la Carretera Mella, San Isidro, Santo Domingo Este San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/11/2023 13:31:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/11/2023 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/11/2023 14:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/11/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
28/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/11/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/11/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
159,742.15
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
40,044.48
DOP
----
View
2.3.9.9.05
29,191.67
DOP
----
View
2.3.3.2.01
90,506.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Solicitud de Materiales de Limpieza, para ser utilizados en las diferentes Dependencias y departamentos de esta Dirección Central de Policía de Turismo; (POLITUR).
159,742.15
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG17012066858014GaNs
1
159,742.15
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/11/2023 18:57:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/11/2023 13:45:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
23/11/2023 20:19:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
23/11/2023 20:26:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
23/11/2023 23:46:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
24/11/2023 11:46:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FORMULARIO CODIGO DE ETICA POLITUR.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Especificaciones Tecnicas y Terminos de Referencia.pdf
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Solicitud de Compras.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1481165
27/11/2023 19:19
1,055,503.04 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
27/11/2023 19:19
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Contract Value
Document(s)
Cary Industrial, S.A
129,127.87 Pesos Dominicanos
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GTG Industrial, SRL
766,633.02 Pesos Dominicanos
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Inversiones Sanfra, SRL
159,742.15 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición Materiales Gastable de Limpieza
-
Subtotal
1,349,290.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
Acido muriático (cajas 4/1)
10
GAL
1,203.6
12,036.00
2
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador Glade en spray (cajas 12/1)
25
UD
1,593
39,825.00
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo verde (paquetes 12/1)
100
PAQ
224.2
22,420.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro (cajas 6/1)
70
CAJ
932.2
65,254.00
5
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Cepillo para limpiar inodoros (unidades)
100
UD
212.4
21,240.00
6
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Ceramiclean (cajas 6/1)
15
CAJ
1,451.4
21,771.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante mistolin (cajas 6/1)
80
CAJ
1,233.1
98,648.00
8
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
Detergente en polvo (fundas 3x10= saco de 30Lbs.)
60
PAQ
1,451.4
87,084.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba con su palo (unidades)
80
UD
188.8
15,104.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas plásticas de 5Gls. (paquetes 100/1)
70
PAQ
118
8,260.00
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas plásticas de 13Gls. (paquetes 100/1)
70
PAQ
342.2
23,954.00
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas plásticas de 15Gls. (paquetes 100/1)
70
PAQ
377.6
26,432.00
13
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas plásticas de 20Gls. (paquetes 100/1)
70
PAQ
460.2
32,214.00
14
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas plásticas de 30Gls. (paquetes 100/1)
72
PAQ
531
38,232.00
15
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas plásticas de 55Gls. (paquetes 100/1)
80
PAQ
885
70,800.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba araña, rastrillo (unidades)
75
UD
330.4
24,780.00
17
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de polietileno (caja 100/1 de diferentes Size y colores)
50
CAJ
1,038.4
51,920.00
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón líquido de mano (caja 12/1)
30
CAJ
2,902.8
87,084.00
19
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón en bola azul (caja 6/1)
32
CAJ
1,593
50,976.00
20
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón lava platos (cajas 6/1)
30
CAJ
1,427.8
42,834.00
21
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Limpiador de manchas para pisos y losetas (cajas 6/1)
20
CAJ
1,451.4
29,028.00
22
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpia cristales (cajas 6/1)
10
CAJ
1,400.2
14,002.00
23
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
Pala recogedora de buzara (unidades)
80
UD
195
15,600.00
24
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla (fardo 6/1)
100
PAQ
1,593
159,300.00
25
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico (fardo 48/1)
140
PAQ
1,463.2
204,848.00
26
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta (fardo 5/1)
117
PAQ
732
85,644.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1481165
Informe final de la selección DO1.AWD.1481165
27/11/2023 19:19
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.505621
La lista de oferentes del proceso POLITUR-DAF-CM-2023-0036 publicada por Dirección Central de Policía de Turismo
27/11/2023 18:57
(UTC -4 hours)
Detail