Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
610,443.6 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CEMADOJA-DAF-CM-2023-0053
Request Name:
MATERIALES Y EQUIPO DE TECNOLOGIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES Y EQUIPO DE TECNOLOGIA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/11/2023 15:01:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/11/2023 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/11/2023 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
128,936.24
DOP
Budget Appropriation Value
128,936.24
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.3.01
100,684.09
DOP
100,684.09
DOP
View
2.3.9.2.01
7,602.15
DOP
7,602.15
DOP
View
2.3.9.9.04
20,650.00
DOP
20,650.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Unico
128,936.24
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1703189395011AHABS
1
128,936.24
DOP
Vencido
Link
2024
EG1706644085585Y6csA
1
128,936.24
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/12/2023 14:16:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/11/2023 14:02:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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No
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1492355
12/12/2023 14:59
599,346.87 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
12/12/2023 14:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL
251,814.94 Pesos Dominicanos
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Hypco Group, SRL
128,936.24 Pesos Dominicanos
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Gamma Tech by RJ, SRL
218,595.7 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
163,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44101501 - Fotocopiadoras
2.6.1.1.01
FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DE ALTA PRODUCTIVIDAD, QUE TENGA CAPACIDAD DE TIRAR UN MINIMO DE 6000 COPIA AL MES
1
UD
43,000
43,000.00
2
43222625 - Servidores de
(...)
43222625 - Servidores de acceso
2.6.1.3.01
SERVIDOR DELL POWER EDGE R73XD 2X E5-2640 VA=20 NUCLEOS, 256GB REAM, 4X6TB HDD. CON RIELES PARA MONTAR EN RACK
1
UD
90,000
90,000.00
3
43211711 - Escáneres
2.6.1.3.01
SCANNER TYPE, AUTOMATIC DOCUMENT FEEDER (ADF, DUPLEX SCANNING
3
UD
10,000
30,000.00
1.2
Insumos de Informática
-
Subtotal
67,481.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CABLE HDMI
10
FT
748.12
7,481.20
5
43212105 - Impresoras lás
(...)
43212105 - Impresoras láser
2.6.1.3.01
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ¨HP LASER JET PRO MFP 4103 DW P/S/C/USB/WIFI/RJ45 82Z627A)
1
UD
30,000
30,000.00
6
43212105 - Impresoras lás
(...)
43212105 - Impresoras láser
2.6.1.3.01
IMPRESORA LASER HP LASERJET ENTERPRISE M501 DN U OTRA MARCA CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES Y CALIDAD
1
UD
30,000
30,000.00
1.3
Insumos de Informática
-
Subtotal
379,962.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
7
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CABLE VGA DE 3 PIES
10
FT
748.12
7,481.20
8
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CABLE DESPLAY SPORT
10
FT
748.12
7,481.20
9
43211507 - Computadores d
(...)
43211507 - Computadores de escritorio
2.6.1.3.01
PROCESADOR INTEL CORE I5 8-10MA GENERACION, DISCO DURO 500 GB EN ADELANTE , WINDOWS 10 EN ADELANTE EN ESPAÑOL, PUERTOS DISPLAY SPORT, MEMORIA 8GB EN ADELANTE
3
UD
54,000
162,000.00
10
46171612 - Monitores de v
(...)
46171612 - Monitores de video
2.3.9.9.04
MONITOR DE 24¨
3
UD
14,000
42,000.00
11
46171612 - Monitores de v
(...)
46171612 - Monitores de video
2.3.9.9.04
MONITOR DE 40¨
3
UD
22,000
66,000.00
12
43212108 - Impresoras de
(...)
43212108 - Impresoras de cinta térmica
2.6.1.3.01
IMPRESORA EPSON L350 SERIES
1
UD
22,000
22,000.00
13
32101602 - Memoria ram di
(...)
32101602 - Memoria ram dinámica (dram)
2.3.9.2.01
DISCODURO SERVIDOR *300 GB,SAS 15K.7 F/W ES66 PARA SERVIDO DELL POWER EDGE R720 Y CON SU PORTA UNIDADES SAS/SATA PARA MONTAR EN ARREGLO DE DISCO*
4
UD
8,500
34,000.00
14
32101602 - Memoria ram di
(...)
32101602 - Memoria ram dinámica (dram)
2.3.9.2.01
DISCODURO SERVIDOR *146 GB,SAS 15K.5 F/W SS27 PARA SERVIDO DELL POWER EDGE 2950 III Y CON SU PORTA UNIDADES SAS/SATA PARA MONTAR EN ARREGLO DE DISCO*
2
UD
7,500
15,000.00
15
32101602 - Memoria ram di
(...)
32101602 - Memoria ram dinámica (dram)
2.3.9.2.01
DISCODURO SERVIDOR *1 TB,SAS 7K.5 F/W SS57 PARA SERVIDO DELL POWER EDGE 2950 III Y CON SU PORTA UNIDADES SAS/SATA PARA MONTAR EN ARREGLO DE DISCO*
2
UD
12,000
24,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.514491
Adjudicacion
22/12/2023 09:30
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1492355
Informe final de la selección DO1.AWD.1492355
12/12/2023 14:59
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.510946
La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CM-2023-0053 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa
12/12/2023 14:16
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.502381
Info
18/11/2023 08:15
(UTC -4 hours)
Detail