Contract Notice Detail
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Base Total Price:
270,486.99 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2023-0221
Request Name:
SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/09/2023 15:01:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/09/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/09/2023 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/09/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/09/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/10/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/10/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,746.25
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
22,105.18
DOP
----
View
2.3.6.4.04
641.07
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
22,746.25
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
6000002578
2023
270,486.99
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS 0221.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/10/2023 10:54:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/09/2023 16:26:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/09/2023 17:08:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/09/2023 15:38:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
23/09/2023 09:05:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
24/09/2023 20:14:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
25/09/2023 00:02:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
25/09/2023 10:17:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
25/09/2023 11:02:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
25/09/2023 11:25:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
25/09/2023 14:00:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
25/09/2023 14:36:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
25/09/2023 15:58:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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Type
CERTIFICACION DE FONDOS 0221.pdf
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CONVOCATORIA 0221.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA 0221.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1448517
05/10/2023 14:54
196,428.6 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
05/10/2023 14:55
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Awarded Company
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Document(s)
Provesol Proveedores de Soluciones, SRL
22,746.25 Pesos Dominicanos
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Nimavi Suplidores Institucionales, SRL
7,630.59 Pesos Dominicanos
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MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA
5,125 Pesos Dominicanos
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Padron Office Supply, SRL
85,931.49 Pesos Dominicanos
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Papelería & Servicios Múltiples Yefel, SRL
39,260.96 Pesos Dominicanos
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Offitek, SRL
35,734.32 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SUMINISTRO DE OFICINA
-
Subtotal
270,486.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
AMBIENTADOR
700
UD
105.45
73,815.00
2
41122808 - Bandejas para
(...)
41122808 - Bandejas para propósitos generales
2.3.9.3.01
BANDEJA PLASTICA DE PARED 4/1
5
UD
1,104.99
5,524.95
3
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
CINTA PARA MAQUINA SUMADORA
50
UD
50.98
2,549.00
4
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
(CAJA) CLIP DE BILLETERO MEDIANO
300
CAJ
67.3
20,190.00
5
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA
48
UD
199.86
9,593.28
6
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04
(CAJA) GRAPA ESTANDAR
200
CAJ
39.45
7,890.00
7
60121301 - Guillotinas pa
(...)
60121301 - Guillotinas para cortar papel
2.3.6.3.04
GUILLOTINA
8
UD
1,752.3
14,018.40
8
60124001 - Planchas de co
(...)
60124001 - Planchas de corcho
2.3.1.4.01
MURAL DE CORCHO DE 36 X 24 PULGADAS
5
UD
790
3,950.00
9
60124001 - Planchas de co
(...)
60124001 - Planchas de corcho
2.3.1.4.01
MURAL DE CORCHO DE 24 X 36 PULGADAS
5
UD
790
3,950.00
10
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
PEGAMENTO EN PASTA
96
UD
49.56
4,757.76
11
20111615 - Perforadora de
(...)
20111615 - Perforadora de avance
2.6.5.7.01
PERFORADORA DE 2 HOYOS
10
UD
252.07
2,520.70
12
56101529 - Revisteros
2.6.1.1.01
PORTAREVISTA DE METAL 2/1
40
UD
409.71
16,388.40
13
44122020 - Bolsillos para
(...)
44122020 - Bolsillos para tarjetas
2.3.9.2.01
PORTATARJETA
200
UD
34.1
6,820.00
14
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
PORTAPAPELES (CLIP BOARD)
250
UD
82.57
20,642.50
15
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTAS ADHESIVAS 3X3
800
UD
30.5
24,400.00
16
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTAS ADHESIVAS RAYADO 5X8
100
UD
380.43
38,043.00
17
11111606 - Pizarra
2.3.6.4.04
ROTAFOLIO
2
UD
4,602
9,204.00
18
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 8 1/2 X 13
1,000
UD
5.64
5,640.00
19
82121507 - Impresión de p
(...)
82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales
2.2.2.2.01
TALONARIO DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA
50
UD
11.8
590.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1448517
Informe final de la selección DO1.AWD.1448517
05/10/2023 14:55
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.489292
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2023-0221 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
04/10/2023 10:54
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.486487
SOBRE LA PIZARRA DE CORCHO
22/09/2023 14:52
(UTC -4 hours)
Detail