Contract Notice Detail
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Base Total Price:
669,567.84 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ISFODOSU-DAF-CM-2023-0202
Request Name:
Recinto 3- LNNM-Santiago- Adquisición de materiales de limpieza y desechable para la operatividad
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Recinto 3- LNNM-Santiago- Adquisición de materiales de limpieza y desechable para la operatividad.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Recinto Emilio Prud´ Homme, Ubicado en Instalaciones Universidad ISA. Ave. Pres. Antonio Guzmán Km. 5 1/2, La Herradura Santiago, República Dominicana Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/06/2023 15:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/07/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/07/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/07/2023 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
26/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/07/2023 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/07/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,006,873.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
62,835.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
226,958.30
DOP
----
View
2.3.9.5.01
597,487.10
DOP
----
View
2.3.9.3.01
16,284.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
21,004.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
82,305.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago suministro de limpieza
500,000.00
DOP
Diciembre
2023
2
Pago suministro de limpieza
506,873.40
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1691520662756t9Qw9
1
500,000.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/07/2023 16:50:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
04/07/2023 10:12:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
04/07/2023 14:41:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
04/07/2023 14:49:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones tecnicas_ocred.pdf
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Solicitud de compra_ocred.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1413442
01/08/2023 09:51
1,006,873.4 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
01/08/2023 09:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplimade Comercial, SRL
1,006,873.4 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de materiales de limpieza LNNM
-
Subtotal
669,567.84
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro (VER TDR)
450
UD
131.3
59,085.00
2
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Cesto de basura (VER TDR)
10
UD
775
7,750.00
3
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Cesto de basura (VER TDR)
8
UD
681.25
5,450.00
4
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Cesto de basura (VER TDR)
40
UD
800
32,000.00
5
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Cesto de basura (VER TDR)
6
UD
812.5
4,875.00
6
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Cubetas (VER TDR)
15
UD
317.33
4,759.95
7
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Guantes de Caucho # 12 (par) (VER TDR)
30
UD
118.67
3,560.10
8
24141514 - Películas para
(...)
24141514 - Películas para empacar
2.3.5.5.01
Papel PVC (rollo 18 pulgadas (VER TDR)
30
UD
1,725
51,750.00
9
30102006 - Lámina de alum
(...)
30102006 - Lámina de aluminio
2.3.6.3.06
Papel de aluminio para empaque(rollo) (VER TDR)( llo)
5
UD
3,066.76
15,333.80
10
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Bandejas Foam no. 6 (VER TDR)
14
UD
1,725
24,150.00
11
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Bandejas plásticas (VER TDR)
1,200
UD
7.97
9,564.00
12
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Detergente líquido para lavar (VER TDR)
50
UD
350
17,500.00
13
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos biodegradables 8 onzas(VER TDR)
25
UD
2,875
71,875.00
14
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos biodegradables 6 onzas (VER TDR)
25
UD
2,875
71,875.00
15
42131604 - Gorro de quiró
(...)
42131604 - Gorro de quirófano para personal médico
2.3.9.3.01
Gorros de protección quirúrgico (VER TDR)
30
UD
1,440
43,200.00
16
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Plato Foam no. 6 (VER TDR)
15
UD
2,600
39,000.00
17
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
Dispensador de papel higiénico (VER TDR)
25
UD
4,833.6
120,840.00
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Abrillantador de superficie en acero inoxidable(VER TDR)
1
UD
9,800
9,800.00
37
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Detergente para maquina lava vajilla (VER TDR)
3
UD
8,333.33
24,999.99
20
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Desgrasante para horno y estufa (VER TDR)
3
UD
5,000
15,000.00
21
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Detergente germicida (VER TDR)
6
UD
5,200
31,200.00
22
42132205 - Guantes de cir
(...)
42132205 - Guantes de cirugía
2.3.9.3.01
Guantes de cirugía
3
CAJ
2,000
6,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1413442
Informe final de la selección DO1.AWD.1413442
01/08/2023 09:51
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.472786
La lista de oferentes del proceso ISFODOSU-DAF-CM-2023-0202 publicada por Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
31/07/2023 16:50
(UTC -4 hours)
Detail