Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
5,076,950 Pesos Dominicanos
Request Reference:
EDEESTE-CCC-CP-2023-0017
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE EDEESTE
Phase:
Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE EDEESTE
Procedure Type:
Comparación de Precios
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
22/06/2023 15:10:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
29/06/2023 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/07/2023 10:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica
05/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/07/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
12/07/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
13/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
14/07/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación
21/07/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/07/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
26/07/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica
02/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/08/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento
17/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato
31/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato
01/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
92,999.34
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
92,999.34
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
92,999.34
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
92,999.34
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER OUTLET DE SAN CRISTOBAL.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/08/2023 16:40:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/07/2023 16:03:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/07/2023 08:24:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/07/2023 10:30:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
05/07/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
05/07/2023 11:04:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
05/07/2023 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
05/07/2023 11:44:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
05/07/2023 11:48:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
06/09/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE INICIO M. LIMPIEZA.pdf
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CERTIFICADO DE FONDO M. LIMPIEZA.pdf
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CONVOCATORIA M LIMPIEZA.pdf
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DICTAMEN M. LIMPIEZA.pdf
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FICHAS TECNICAS M. LIMPIEZA 1.pdf
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FICHAS TECNICAS M. LIMPIEZA 2.pdf
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INFORME MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
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PLIEGO M. LIMPIEZA.pdf
Terms and Conditions
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REQUERIMIENTO M. LIMPIEZA.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA M LIMPIEZA.pdf
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Código de Ética y Conducta EDE Este.pdf
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
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DO1_CDOC_1649801_RE-PAL-003-REQUISITOS PARA ENTREGA DE MATERIALES EN ALMACEN EDEESTE.docx
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DO1_CDOC_1649803_Código de Ética y Conducta EDE Este.pdf
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Formulario F4 Declaracion de Conocimiento y Aceptacion.docx
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Modelo de Contrato (1).docx
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Modelo de contrato.pdf
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SNCC_D038_Garantia de Fiel Cumplimiento_GFC.docx
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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SNCC_F009_Convocatoria.docx
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SNCC_F033_Oferta_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentación_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1428739
05/09/2023 18:10
3,159,447.64 Pesos Dominicanos
Canceled
Final Report:
05/09/2023 18:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Outlet De San Cristobal Medina, SRL
92,999.34 Pesos Dominicanos
Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL
74,753 Pesos Dominicanos
Soldier Electronic Security SES, SRL
1,293,752 Pesos Dominicanos
GTG Industrial, SRL
1,697,943.3 Pesos Dominicanos
DO1.AWD.1441141
22/09/2023 16:01
1,948,767.64 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
22/09/2023 16:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soldier Electronic Security SES, SRL
83,072 Pesos Dominicanos
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Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL
74,753 Pesos Dominicanos
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Outlet De San Cristobal Medina, SRL
92,999.34 Pesos Dominicanos
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GTG Industrial, SRL
1,697,943.3 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Sobre 1 - Credenciales
2
Sobre 2 - Propuesta Económica
2.1
Adquisición de materiales de limpieza para la operatividad de EDEESTE, 1er Trimestre
-
Subtotal
5,076,950.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12352105 - Alcoholes tio
(...)
12352105 - Alcoholes tio (mercaptanos)
2.3.7.2.99
Alcohol Isopropilico.
100
UD
1,062
106,200.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
500
GAL
116.82
58,410.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante Lavanda
400
GAL
236
94,400.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Detergente en Polvo
100
UD
1,416
141,600.00
5
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Fundas Negras 15 Galones para Zafacón 5/1
3,500
PAQ
70.8
247,800.00
6
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Fundas Negras 55 Galones para Zafacón 5/1
3,500
PAQ
70.8
247,800.00
7
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Guantes de Goma
500
PAQ
177
88,500.00
8
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón Liquido con fragancia para manos
150
GAL
354
53,100.00
9
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón liquido para fregar
150
GAL
354
53,100.00
10
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón liquido sin fragancia Cuaba
150
GAL
377.6
56,640.00
11
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Papel Higiénico Institucional Fardo 6/1
1,800
PAQ
885
1,593,000.00
12
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Papel Tolla Jumbo 6/1
1,800
PAQ
885
1,593,000.00
13
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabon Liquido Desinfectante para inodoro (pastillas)
100
UD
153.4
15,340.00
14
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura
100
UD
224.2
22,420.00
15
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Removedor limpiador de Pisos
100
GAL
413
41,300.00
16
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape No. 32
300
UD
224.2
67,260.00
17
47131612 - Cauchos de rep
(...)
47131612 - Cauchos de repuesto
2.3.9.1.01
Bomba destupidor para baños
100
UD
177
17,700.00
18
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Brillo Verde 3/1
200
UD
59
11,800.00
19
47131619 - Cabezas de tra
(...)
47131619 - Cabezas de traperos
2.3.9.1.01
Cubeta para Limpieza
100
UD
354
35,400.00
20
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobillón para inodoro
100
UD
295
29,500.00
21
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Paños Microfibra 30/1
300
PAQ
383.5
115,050.00
22
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Limpia cristal
100
GAL
377.6
37,760.00
23
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante floral
500
GAL
506.22
253,110.00
24
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas Cerdas Suaves
200
UD
330.4
66,080.00
25
47131702 - Dispensadores
(...)
47131702 - Dispensadores de productos sanitarios
2.3.9.1.01
Atomatizador en Botellas
100
UD
306.8
30,680.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1441141
Informe final de la selección DO1.AWD.1441141
22/09/2023 16:01
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1428739
Informe final de la selección DO1.AWD.1428739
05/09/2023 18:10
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.479826
La lista de oferentes del proceso EDEESTE-CCC-CP-2023-0017 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.
29/08/2023 16:40
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.465510
ENMIENDA I PROCESO EDEESTE-CCC-CP-2023-0017
04/07/2023 18:01
(UTC -4 hours)
Detail