Contract Notice Detail
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Base Total Price:
981,960 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CAPGEFI-DAF-CM-2023-0004
Request Name:
Adquisición de Productos de Papel y Cartón, para esta Institución, Destinado a las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Productos de Papel y Cartón, para esta Institución, Destinado a las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Pedro A. Lluberes esq. Av.Francia, 4to Piso Edif. anexo al Ministerio de Hacienda, Santo Domingo, Rep. Dom. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/04/2023 16:30:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/04/2023 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/04/2023 14:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/05/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/05/2023 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
11/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
321,561.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
321,561.80
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Productos de Papel y Cartón, para esta Institución, Destinado a las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME
321,561.80
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1683749581204pNJw6
1
321,561.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
10/05/2023 12:40:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/05/2023 09:57:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
02/05/2023 10:41:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/05/2023 10:41:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
02/05/2023 10:57:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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No
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Req. papel de baño..pdf
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Req. papel.pdf
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Req. tarjeta de aproximidad..pdf
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Req. tarjeta PVC..pdf
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Solicitud Adquisición de Papel.pdf
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SNCC F033 OFERTA ECONÓMICA ADQUISICIÒN PAPEL Y CARTÓN 2023.docx
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FORMULARIO PRESENTACIÓN DE OFERTA SNCC F 034 (2) PAPEL Y CARTÓN.doc
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FORMULARIO SOBRE INFORMACION DEL OFERENTE (SNCC F 042) PAPEL Y CARTÓN 2023.doc
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Certificación de Fondo.pdf
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ACTA SIMPLE DE APODERAMIENTO ADQ. PAPEL 2023.pdf
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CONVOCATORIA ADQ. PAPEL 2023.pdf
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FICHA TÉCNICA ADQ. PAPEL 2023.pdf
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FORMULARIO SNCC 056 PAPEL.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1370519
10/05/2023 15:51
540,156.8 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
10/05/2023 15:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL
218,595 Pesos Dominicanos
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GTG Industrial, SRL
321,561.8 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Productos de Papel
-
Subtotal
981,960.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
Recibos o libros de recibos (libros record 500 paginas).
13
UD
294
3,822.00
2
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel (para dispensador de mesa).
50
PAQ
540
27,000.00
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel (rollos de 6/1).
150
PAQ
2,000
300,000.00
4
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Papel bond 20 tamaño 26x40.
48
RESMA
4,125
198,000.00
5
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Papel hilo blanco 26x40.
1
RESMA
5,892
5,892.00
6
14122102 - Papel kraft te
(...)
14122102 - Papel kraft terminado o satinado en máquina
2.3.3.2.01
Papel satinado calibre 100 matte, tamaño 26x40.
1
RESMA
6,200
6,200.00
7
14111527 - Papel autocopi
(...)
14111527 - Papel autocopiante
2.3.3.2.01
Papel quimico NCR (1 tercio original blanco) 22x34.
1
RESMA
3,277
3,277.00
8
14111527 - Papel autocopi
(...)
14111527 - Papel autocopiante
2.3.3.2.01
Papel químico NCR (1 tercio intermedio azul) 22x34.
1
RESMA
3,150
3,150.00
9
14111527 - Papel autocopi
(...)
14111527 - Papel autocopiante
2.3.3.2.01
Papel químico NCR, (1 tercio final rosado) 22x34
1
RESMA
3,050
3,050.00
10
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
Cartulina en hilo, blanco 26x40.
1
RESMA
16,800
16,800.00
11
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
Cartulina Gilbert, blanca 26x40
1
RESMA
6,524
6,524.00
12
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
Cartulina opalina, blanca, 26x40.
1
RESMA
22,125
22,125.00
13
14121503 - Cartón
2.3.3.2.01
Pliego cartón calibre 80 para encuadernar 26x40.
30
UD
92
2,760.00
14
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
Post it (notas adhesivas) (3in x 3in) tamaño 7.62 cm x 7.62 cm, amarillo, 75 a 100 hojas por unidad.
45
UD
88
3,960.00
15
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Rollos de papel de baño jumbo.
238
PAQ
1,300
309,400.00
16
14111816 - Tarjetas de hu
(...)
14111816 - Tarjetas de huellas digitales de solicitante
2.3.3.3.01
Plásticos para elaboración de carnet (facilitadores y empleados).
200
UD
150
30,000.00
17
14111816 - Tarjetas de hu
(...)
14111816 - Tarjetas de huellas digitales de solicitante
2.3.3.3.01
Tarjeta para ponche o de aproximidad.
200
UD
200
40,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1370519
Informe final de la selección DO1.AWD.1370519
10/05/2023 15:51
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.450841
La lista de oferentes del proceso CAPGEFI-DAF-CM-2023-0004 publicada por Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal
10/05/2023 12:40
(UTC -4 hours)
Detail