Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
268,830 Pesos Dominicanos
Request Reference:
APORDOM-DAF-CM-2023-0021
Request Name:
Adquisición de Insumos Consumibles y Gastables para el uso de Distintos Departamentos y Puertos de esta Institución, dirigido a Mipymes Mujer.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Insumos Consumibles y Gastables para el uso de Distintos Departamentos y Puertos de esta Institución, dirigido a Mipymes Mujer.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/04/2023 14:00:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/04/2023 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/04/2023 16:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/04/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/04/2023 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/05/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/05/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
23/05/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/05/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
89,893.43
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
30,894.76
DOP
----
View
2.3.1.1.01
58,998.67
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
APORDOM-2023-00118
89,893.43
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
APORDOM-2023-00118
1
89,893.43
DOP
Vencido
Cuota Celna.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/05/2023 11:35:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/04/2023 14:50:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/04/2023 16:01:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
25/04/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
25/04/2023 12:48:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
25/04/2023 13:21:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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No
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Condiciones Generales.pdf
Terms and Conditions
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1369728
09/05/2023 13:24
155,607.63 Pesos Dominicanos
Canceled
Final Report:
09/05/2023 13:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
35,128.6 Pesos Dominicanos
Inversiones ND & Asociados, SRL
25,488 Pesos Dominicanos
Celna Enterprises, SRL
89,893.43 Pesos Dominicanos
Ysolina, SRL
5,097.6 Pesos Dominicanos
DO1.AWD.1369737
09/05/2023 14:32
159,289.23 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
09/05/2023 14:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
43,907.8 Pesos Dominicanos
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Inversiones ND & Asociados, SRL
25,488 Pesos Dominicanos
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Celna Enterprises, SRL
89,893.43 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Comestibles y Material Gastable
-
Subtotal
268,830.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60122503 - Platos o bande
(...)
60122503 - Platos o bandejas de papel
2.3.3.2.01
Vaso de papel tipo cono 200/1
100
CAJ
250
25,000.00
2
60122503 - Platos o bande
(...)
60122503 - Platos o bandejas de papel
2.3.3.2.01
Vasos de papel No.10 onz (50/1)
200
PAQ
220
44,000.00
3
60122503 - Platos o bande
(...)
60122503 - Platos o bandejas de papel
2.3.3.2.01
Vasos de papel No.4 (50/1)
200
PAQ
220
44,000.00
4
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremas no lácteas para café
100
UD
450
45,000.00
5
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar crema (1 libra)
400
UD
80
32,000.00
6
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Endulzante en sobre sin calorias 100/1
24
CAJ
470
11,280.00
7
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
Bolsas de té caliente 25/1
144
UD
310
44,640.00
8
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
Té Frio de 5 libras
24
UD
690
16,560.00
9
52151633 - Herramientas p
(...)
52151633 - Herramientas para adobar para uso doméstico
2.3.9.5.01
Removedor de café de madera 1000/1
10
PAQ
635
6,350.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1369737
Informe final de la selección DO1.AWD.1369737
09/05/2023 14:32
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1369728
Informe final de la selección DO1.AWD.1369728
09/05/2023 13:24
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.450317
La lista de oferentes del proceso APORDOM-DAF-CM-2023-0021 publicada por APORDOM (Autoridad Portuaria Dominicana)
09/05/2023 11:35
(UTC -4 hours)
Detail