Contract Notice Detail
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Base Total Price:
375,500 Pesos Dominicanos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CM-2023-0031
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETERROS, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIVISION DE PLANTA FISICA Y LA SECCION DE CARPINTERIA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETERROS, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIVISION DE PLANTA FISICA Y LA SECCION DE CARPINTERIA.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/03/2023 16:40:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/03/2023 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/03/2023 11:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/03/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/03/2023 17:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/03/2023 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/03/2023 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/03/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/03/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
236,644.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
206,276.98
DOP
----
View
2.3.9.9.04
27,140.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
3,227.30
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
total
236,644.28
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1683906506644YbruK
1
236,644.28
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/03/2023 15:53:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/03/2023 12:25:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/03/2023 15:18:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
23/03/2023 15:32:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
24/03/2023 10:08:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
24/03/2023 15:09:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
24/03/2023 15:17:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
24/03/2023 16:13:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
24/03/2023 16:50:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
24/03/2023 16:56:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA MATERIALES ALMACEN _001.pdf
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OFICIO NO. 662.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1350057
29/03/2023 16:22
236,644.28 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
29/03/2023 16:23
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Contract Value
Document(s)
Bridesa, SRL
236,644.28 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
375,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
LACA NATURAL CON BRILLO
4
GAL
1,800
7,200.00
2
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
SEALER
5
GAL
1,800
9,000.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURAS ACRILICA BLANCO 00 (SUPERIOR)
10
GAL
2,100
21,000.00
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURAS ACRILICA AZUL CLARO 05 (SUPERIOR)
30
GAL
3,000
90,000.00
5
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURAS AZUL GLACIAL SEMIGLOS (SUPERIOR)
20
GAL
2,800
56,000.00
6
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURAS ACRILICA AZUL POSITIVO (SUPERIOR)
10
GAL
2,500
25,000.00
7
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURAS ACRILICA BLANCO PERLA 09 (SUPERIOR)
5
GAL
2,100
10,500.00
8
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURAS ACRILICA LINO NUEVO 56 (SUPERIOR)
5
GAL
3,000
15,000.00
9
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURAS ACRILICA ALABASTER COD. 25-2P (SUPERIOR)
5
GAL
3,400
17,000.00
10
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURAS ACRILICA DIVINITY COD,25-2P (SUPERIOR)
5
GAL
3,400
17,000.00
11
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURAS ACRILICA COCOA CANDY COD,25B-1P (SUPERIOR)
5
GAL
3,400
17,000.00
12
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURAS ESMALTE GRIS PERLA REVESTIMIENTO INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO
5
GAL
3,400
17,000.00
13
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex
2.3.7.2.06
PINTURAS EPOXICA AZUL CLARO 53
4
GAL
1,900
7,600.00
14
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex
2.3.7.2.06
PINTURAS EPOXICA AZUL 05
4
GAL
2,200
8,800.00
15
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURAS ESMALTE AZUL ROYAL
4
GAL
2,200
8,800.00
16
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CERRADURAS DE PUÑO PARA PUERTAS
10
UD
3,500
35,000.00
17
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER TH 1000
8
GAL
700
5,600.00
18
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA PARA PARED
2
GAL
1,500
3,000.00
19
31211801 - Removedores de
(...)
31211801 - Removedores de pintura o barniz
2.3.7.2.06
COLA AMARILLA PARA MADERA
1
GAL
1,500
1,500.00
20
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
CEMENTO CONTACTO
1
GAL
3,500
3,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1350057
Informe final de la selección DO1.AWD.1350057
29/03/2023 16:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.440316
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CM-2023-0031 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
29/03/2023 15:53
(UTC -4 hours)
Detail