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Base Total Price:
1,272,894.25 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2023-0051
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/02/2023 16:00:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/02/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/02/2023 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/02/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/02/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/03/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/03/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
375,004.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
188,092.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
33,984.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
53,100.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
99,828.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO.
375,004.00
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
6000002125
2023
1,272,894.25
DOP
Vencido
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Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/03/2023 11:22:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
Download
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/02/2023 16:19:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/02/2023 16:24:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
23/02/2023 13:41:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
23/02/2023 14:06:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
23/02/2023 17:13:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
23/02/2023 19:24:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
24/02/2023 11:19:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
24/02/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
24/02/2023 16:06:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
24/02/2023 16:57:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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CONVOCATORIA 0051.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA 0051.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1340528
13/03/2023 15:26
1,106,673.62 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
13/03/2023 15:26
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Awarded Company
Contract Value
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Supligensa, SRL
69,620 Pesos Dominicanos
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Soldier Electronic Security SES, SRL
479,198 Pesos Dominicanos
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Prolimdes Comercial, SRL
375,004 Pesos Dominicanos
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GTG Industrial, SRL
136,290 Pesos Dominicanos
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Distheca, SRL
46,561.62 Pesos Dominicanos
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Goshen, SRL
0 Pesos Dominicanos
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DO1.AWD.1340836
13/03/2023 16:54
11,446 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
13/03/2023 16:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mundo Industrial, SRL
11,446 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,272,894.25
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121628 - Contenedores o
(...)
44121628 - Contenedores o dispensadores de clips
2.3.9.2.01
CUBETA PLASTICA DE 12 LITROS.
200
UD
150
30,000.00
2
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO
10
UD
2,400
24,000.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO GALON
1,500
GAL
59.53
89,295.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE CON AROMA GALON
1,500
GAL
76.57
114,855.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA
400
UD
116.19
46,476.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLA PARA LIMPIAR INODORO
300
UD
92.05
27,615.00
7
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA PARA FREGAR
500
UD
25
12,500.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA NEGRA DE 55 GL
30,000
UD
6
180,000.00
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA MEDIANA 25 A 30 GL
30,000
UD
4.5
135,000.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA PEQUEÑA 14 A 16 GL
30,000
UD
2.75
82,500.00
11
48102107 - Guantes para a
(...)
48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes
2.3.9.9.04
GUANTE DE GOMA PARA LIMPIAR
600
UD
120
72,000.00
12
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO PARA FREGAR
1,200
GAL
98.49
118,188.00
13
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO PARA MANO
1,000
GAL
95.42
95,420.00
14
24111508 - Bolsas de carp
(...)
24111508 - Bolsas de carpa
2.3.9.8.02
LONAS MEDIANA 30 X 40 PIES AZUL
10
UD
1,100
11,000.00
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PALA PARA RECOGER BASURA
200
UD
86.97
17,394.00
16
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
SUAPES
300
UD
160
48,000.00
17
52151506 - Contenedores d
(...)
52151506 - Contenedores de alimentos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
ZAFACONES PEQUEÑOS
25
UD
300
7,500.00
18
52151506 - Contenedores d
(...)
52151506 - Contenedores de alimentos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
ZAFACONES MEDIANOS P/BASURA
25
UD
482.05
12,051.25
19
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
THERMO PARA CAFE
50
UD
1,650
82,500.00
20
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOLLAS DE MICROFIBRA
500
UD
47.2
23,600.00
21
48101916 - Dispensadores
(...)
48101916 - Dispensadores de servilletas para servicio de comidas
2.3.9.5.01
DISPENSADORES PAPEL SERVILLETA
10
UD
3,200
32,000.00
22
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
AMBIENTADOR
100
UD
110
11,000.00
Evaluation
Evaluation
Modelo de evaluación
Modelo de evaluación
Evaluation General Settings
Tipo de modelo de evaluación
Evaluación de varios criterios de selección
Detalle
Detalle
Evaluation Items
Nombre
Lote
Criterios de evaluación
Ver / ocultar reglas
Criterios de selección: Criterios de evaluación
Criterios de selección: Criterios de evaluación
Rules for evaluation item: '{0}'
Puntaje (%)
1
DOCUMENTOS HABILITANTES
33
2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO
33
3
TIEMPO DE ENTREGA Y GARANTÍA DEL PRODUCTO.
34
Definir factores de desempate
Sí
No
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1340836
Informe final de la selección DO1.AWD.1340836
13/03/2023 16:54
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1340528
Informe final de la selección DO1.AWD.1340528
13/03/2023 15:26
(UTC -4 hours)
Detail
PublishEvaluation
DO1.REQ.1422605
Evaluación del procedimiento ETED-DAF-CM-2023-0051
13/03/2023 13:37
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.435518
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2023-0051 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
13/03/2023 11:22
(UTC -4 hours)
Detail