Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
964,886 Pesos Dominicanos
Request Reference:
DGAP-DAF-CM-2022-0269
Request Name:
Suministro Materiales Reparacion Techo Sede Central DGA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Suministro Materiales Reparacion Techo Sede Central DGA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/11/2022 08:02:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/11/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/11/2022 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/11/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/11/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/11/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/11/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/11/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/11/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
875,400.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
808,599.78
DOP
----
View
2.3.2.1.01
44,725.01
DOP
----
View
2.3.7.2.99
14,120.01
DOP
----
View
2.3.6.3.04
7,955.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Suministro Materiales Reparacion Techo Sede Central DGA Perfil:Compras Menores
875,400.50
DOP
Febrero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
SEP-2022-1018
1
875,400.50
DOP
Vencido
DGAP-DAF-CM-2022-0269 CCC.pdf
2023
SEP-2022-1018
2
875,400.50
DOP
Vencido
DGAP-DAF-CM-2022-0269 CCC (1).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/12/2022 08:52:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
11/11/2022 18:41:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
15/11/2022 12:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
21/11/2022 14:05:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
21/11/2022 15:37:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
RESOLUCION NUM. 49-2021 Codigo de Etica.pdf
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DGAP-DAF-CM-2022-0269 CAP.pdf
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DGAP-DAF-CM-2022-0269 CEF.pdf
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DGAP-DAF-CM-2022-0269 Convocatoria.pdf
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DGAP-DAF-CM-2022-0269 TDR.pdf
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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DGAP-DAF-CM-2022-0269 Solicitud1.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1296508
16/12/2022 09:21
875,400.5 Pesos Dominicanos
Canceled
Final Report:
16/12/2022 09:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Par Multiservices, SRL
875,400.5 Pesos Dominicanos
DO1.AWD.1300401
22/12/2022 07:52
875,400.5 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
22/12/2022 07:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Par Multiservices, SRL
875,400.5 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
964,886.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
Membrana Impermeabilizante Acrílico con Uretano (Sellante) CUBETAS
65
UD
13,570
882,050.00
2
11162102 - Tela o textil
(...)
11162102 - Tela o textil de bismaleimida
2.3.2.1.01
Tela de refuerzo de poliéster para sellante de techo (Tela revestida) METROS
500
M
129.8
64,900.00
3
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
Cemento plástico para sellar techos
10
GAL
1,003
10,030.00
4
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Mota
10
UD
295
2,950.00
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brocha de 4"
10
UD
236
2,360.00
6
27112201 - Palustres
2.3.6.3.04
Palustre o Plana de albañilería
4
UD
649
2,596.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1300401
Informe final de la selección DO1.AWD.1300401
22/12/2022 07:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1296508
Informe final de la selección DO1.AWD.1296508
16/12/2022 09:21
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.418551
La lista de oferentes del proceso DGAP-DAF-CM-2022-0269 publicada por Dirección General de Aduanas y Puertos
16/12/2022 08:52
(UTC -4 hours)
Detail