Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
389,766.59 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PRO CONSUMIDOR-DAF-CM-2022-0029
Request Name:
(Adq. de Material Gastable de oficina para uso en los diferentes depto de esta institución).
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
(Adq. de Material Gastable de oficina para uso en los diferentes depto de esta institución).
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/08/2022 17:10:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/08/2022 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/08/2022 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/08/2022 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/08/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/08/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/08/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
26/08/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/08/2022 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/08/2022 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
389,766.59
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
58,299.59
DOP
----
View
2.3.3.1.01
240,385.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
3,092.00
DOP
----
View
2.2.2.2.01
87,990.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1659617909218dmfmf
1
419,247.55
DOP
Vencido
cert de Apropiacion.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/09/2022 15:51:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/08/2022 12:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/08/2022 14:28:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/08/2022 15:54:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
24/08/2022 15:58:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
24/08/2022 18:32:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
cert de Apropiacion.pdf
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Ficha Tecnica.pdf
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SOL COMPRAS.pdf
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Solcitud depto.pdf
Other
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Autorizacion de la Maxima Autoridad.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1233437
02/09/2022 16:43
421,035.86 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
02/09/2022 16:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
421,035.86 Pesos Dominicanos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
11,000.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
Corrector liquido
60
UD
32.67
1,960.20
2
44121626 - Removedor de a
(...)
44121626 - Removedor de adhesivo
2.3.9.2.01
Cera para contar billetes u hojas
15
UD
36
540.00
3
44111515 - Cajas u organi
(...)
44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos
2.3.9.2.01
Caja de archivo de cartón (para archivo muerto)
50
UD
170
8,500.00
1.2
Compra de Producto de Papel Y carton
-
Subtotal
246,245.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Resma 8.5x11 papel bond
700
RESMA
342.2
239,540.00
5
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Resma papel ledger
2
RESMA
422.5
845.00
6
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
Libretas Rayada
80
UD
38.65
3,092.00
7
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Post-It
100
UD
27.68
2,768.00
1.3
Materiales y utiles de oficina
-
Subtotal
44,531.39
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
8
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta no.4
30
UD
33
990.00
9
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Cinta transparente "CINTA adhesiva"
60.01
UD
59.15
3,549.59
10
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips jumbo
50
CAJ
36.44
1,822.00
11
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips pequeños
50
CAJ
15.86
793.00
12
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos 12/1
1,000
UD
4.5
4,500.00
13
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lápiz de Carbón 12/1
100
UD
6.84
684.00
14
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders 8 1/2x11 100/1
3,000
UD
4.23
12,690.00
15
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clip Billetero No.1
100
UD
45.91
4,591.00
16
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clip Billetero No.2
100
UD
139.83
13,983.00
17
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltadores
48
UD
19.35
928.80
1.4
Servicios de publicidad e Impresión
-
Subtotal
87,990.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
18
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Impresión digital Resma timbrada 8 ½ x 11
48
UD
1,000
48,000.00
19
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Impresión digital Sobre de carta timbrado 500/1
2,000
UD
9.67
19,340.00
20
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Impresión digital Sobre blanco 8 1/2x11 timbrado
1,000
UD
20.65
20,650.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1233437
Informe final de la selección DO1.AWD.1233437
02/09/2022 16:43
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.387330
La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-DAF-CM-2022-0029 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor
02/09/2022 15:51
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.384686
FAVOR CONFIRMAR
24/08/2022 10:52
(UTC -4 hours)
Detail