Contract Notice Detail
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Base Total Price:
377,648.68 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ARSSEMMA-DAF-CM-2022-0013
Request Name:
Adquisición de Materiales Ferreteros Correspondientes al Primer Trimestre para uso Institucional.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Ferreteros Correspondientes al Primer Trimestre para uso Institucional.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/07/2022 16:05:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/07/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/07/2022 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/07/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/07/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/08/2022 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
235,761.64
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.2.01
71,120.96
DOP
----
View
2.3.9.9.04
14,667.40
DOP
----
View
2.3.9.8.01
4,501.70
DOP
----
View
2.3.7.2.99
12,764.06
DOP
----
View
2.3.9.1.01
607.70
DOP
----
View
2.3.6.3.04
15,087.48
DOP
----
View
2.6.5.7.01
4,900.54
DOP
----
View
2.6.9.6.01
6,018.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
1,616.60
DOP
----
View
2.3.7.2.06
89,255.20
DOP
----
View
2.3.9.9.05
10,089.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
5,133.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1385435
Adquisición de Materiales Ferreteros Correspondientes al Primer Trimestre para uso Institucional.
235,761.64
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
ARSSEMMA-2022-00072
2
411,845.88
DOP
Vencido
FONDOS 2022-0013.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/07/2022 09:58:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/07/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
21/07/2022 11:12:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/07/2022 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA FERRETEROS 2022-0013.pdf
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FONDOS 2022-0013.pdf
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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SNCC_F064_Portada_Compra_Menor.docx
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SOLICITUD 2022-0013.pdf
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
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Codigo de etica.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1212708
26/07/2022 10:14
252,646.26 Pesos Dominicanos
Canceled
Final Report:
26/07/2022 10:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Solugral, SRL
252,646.26 Pesos Dominicanos
DO1.AWD.1212627
26/07/2022 14:56
235,761.64 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
26/07/2022 14:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Solugral, SRL
235,761.64 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
377,648.68
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40101502 - Extractores de
(...)
40101502 - Extractores de aire
2.6.5.2.01
Extractor de baño 24 x 24
10
UD
12,500
125,000.00
2
24101804 - Puertas de cin
(...)
24101804 - Puertas de cintas
2.3.9.9.04
Puerta de acordeón
1
UD
18,000
18,000.00
3
30181513 - Tapas de inodo
(...)
30181513 - Tapas de inodoro
2.3.9.8.01
Tapas de inodoro
5
UD
2,000
10,000.00
4
30181511 - Inodoros o exc
(...)
30181511 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
Inodoros
2
UD
11,059
22,118.00
5
12161903 - Agentes de esp
(...)
12161903 - Agentes de espuma
2.3.7.2.99
Limpiador espuma
7
UD
1,700
11,900.00
6
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Paño de microfibra
5
UD
700
3,500.00
7
44102904 - Aerosol de air
(...)
44102904 - Aerosol de aire comprimido
2.3.7.2.99
Lata de aire comprimido
8
UD
500
4,000.00
8
31162804 - Topes de puert
(...)
31162804 - Topes de puerta
2.3.6.3.04
Brazo hidráulico para puerta
5
UD
2,703.8
13,519.00
9
40151606 - Compresores re
(...)
40151606 - Compresores recíprocos
2.6.5.2.01
Bomba de vacío para aire acondicionado
1
UD
11,059.32
11,059.32
10
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
Tijera de metal
1
UD
1,300
1,300.00
11
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
Destornillador eléctrico
1
UD
7,699.71
7,699.71
12
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
Candados grandes para cerradura
5
UD
1,351
6,755.00
13
40141731 - Boquillas
2.3.6.3.04
Boquilla de desagüe para lavamanos
5
UD
675.84
3,379.20
14
23101510 - Pulidoras
2.6.5.7.01
Pulidora eléctrica
1
UD
9,216.1
9,216.10
15
40151533 - Bombas hidrául
(...)
40151533 - Bombas hidráulicas
2.6.5.2.01
Maquina de lavado a presión (Hidrolimpiadora)
1
UD
28,626.71
28,626.71
16
30171514 - Cerradores de
(...)
30171514 - Cerradores de puertas
2.6.9.6.01
Llavines para puerta comercial
3
UD
1,835
5,505.00
17
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Guantes electricista
4
UD
560
2,240.00
18
27112111 - Alicates de la
(...)
27112111 - Alicates de lagarto
2.3.6.3.04
Pinza/ Alicate
2
UD
653.72
1,307.44
19
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticidas para comején
5
UD
4,300.84
21,504.20
20
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
Cubetas pintura semigloss Blanco 00
2
UD
12,147
24,294.00
21
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
Cubeta Pintura azul positivo 05
2
UD
7,000
14,000.00
22
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
Cubeta Pinturas acrílicas blanco 00
2
UD
6,500
13,000.00
23
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.05
Tape de Vinyl negro
5
UD
415
2,075.00
24
31201513 - Cintas antides
(...)
31201513 - Cintas antideslizantes de seguridad
2.3.9.9.05
Cinta antideslizante negra
5
UD
650
3,250.00
25
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas No. 3
10
UD
300
3,000.00
26
23171511 - Herramientas d
(...)
23171511 - Herramientas de soldadura
2.3.6.3.04
Mota Antigotas
10
UD
500
5,000.00
27
27111801 - Cintas métrica
(...)
27111801 - Cintas métricas
2.3.6.3.04
Cinta Métrica de 8 metros
2
UD
700
1,400.00
28
40142005 - Mangueras para
(...)
40142005 - Mangueras para manipular material
2.3.9.9.01
Manguera flexible para lavamanos
10
UD
500
5,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1212627
Informe final de la selección DO1.AWD.1212627
26/07/2022 14:56
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1212708
Informe final de la selección DO1.AWD.1212708
26/07/2022 10:14
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.377038
La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2022-0013 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros
26/07/2022 09:58
(UTC -4 hours)
Detail