Contract Notice Detail
Summary Information

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379,950 Pesos Dominicanos
 
SIV-DAF-CM-2022-0001 
Adquisición suministro para impresora y fotocopiadora 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición suministro para impresora y fotocopiadora, para ser utilizadas en esta institución, según especificación y documentos anexos. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

27/01/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/01/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/01/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/01/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/01/2022 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/02/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/02/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/02/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/02/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
254,384.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01254,384.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
9  Adquisición suministro para impresora y fotocopiadora 254,384.40  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202200092022254,384.40  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

01/02/2022 15:31:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
28/01/2022 15:28:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
28/01/2022 16:50:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
31/01/2022 13:59:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
31/01/2022 14:31:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
31/01/2022 14:44:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
acta de inicio 01-2022.pdfDownload
pliego de condiciones 2022-0001.pdfTerms and ConditionsDownload
solicitud de compra 2022-0001.pdfDownload
apropiacion 0010.pdfDownload
convocatoria 0001.pdfOtherDownload
pliego de condiciones 2022-0001.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.112692301/02/2022 15:47254,384.4 Pesos DominicanosActive
    Final Report:01/02/2022 15:47Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    ICU Soluciones Empresariales, SRL254,384.4 Pesos Dominicanos
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 1 
Cuestionario
1.1  
 Suministros para impresora-
    
Subtotal
361,900.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Tóner 226A 4UD6,00024,000.00
    
 
2
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Tóner 974 NEGRO3UD5,00015,000.00
    
 
3
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Tóner 974 MAGENTA2UD5,00010,000.00
    
 
4
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Tóner 974 CYAN2UD5,00010,000.00
    
 
5
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Tóner 974 AMARILLO2UD5,00010,000.00
    
 
6
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Tóner 55A 12UD7,00084,000.00
    
 
7
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Tóner 53A 2UD6,50013,000.00
    
 
8
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Tóner 80A 18UD6,500117,000.00
    
 
9
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Tóner 131A NEGRO3UD5,50016,500.00
    
 
10
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Tóner 131A MAGENTA 1UD5,5005,500.00
    
 
11
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Tóner 131A AMARILLO1UD5,5005,500.00
    
 
12
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Tóner 131A CYAN 1UD5,0005,000.00
    
 
13
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Tóner 410A NEGRO2UD5,00010,000.00
    
 
14
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Tóner 410A CYAN 1UD5,0005,000.00
    
 
15
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Tóner 410A MAGENTA1UD5,0005,000.00
    
 
16
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Tóner 410A AMARILLO1UD5,0005,000.00
    
 
17
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Cartuchos de tinta 6642UD3,5007,000.00
    
 
18
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Rollos de tinta para impresora6UD2,40014,400.00
1.2  
 Suministros de Oficina-
    
Subtotal
18,050.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
19
44103502 - Tapas de encua(...)
2.3.9.2.01Tapas de encuadernación2PAQ1,8003,600.00
    
 
20
44103502 - Tapas de encua(...)
2.3.9.2.01Tapas de encuadernación2PAQ1,9003,800.00
    
 
21
44103504 - Alambres o esp(...)
2.3.9.2.01Espirales de encuadernación3CAJ1,8005,400.00
    
 
22
44103504 - Alambres o esp(...)
2.3.9.2.01Espirales de encuadernación3CAJ1,7505,250.00
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TypeReferenceSubjectDate
01/02/2022 15:47 (UTC -4 hours)
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01/02/2022 15:31 (UTC -4 hours)
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28/01/2022 09:37 (UTC -4 hours)
Detail
28/01/2022 08:59 (UTC -4 hours)
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