Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
379,950 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SIV-DAF-CM-2022-0001
Request Name:
Adquisición suministro para impresora y fotocopiadora
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición suministro para impresora y fotocopiadora, para ser utilizadas en esta institución, según especificación y documentos anexos.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/01/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/01/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/01/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/01/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/01/2022 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/02/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/02/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/02/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/02/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
254,384.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
254,384.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
9
Adquisición suministro para impresora y fotocopiadora
254,384.40
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
0009
2022
254,384.40
DOP
Vencido
COMPROMISO 0009.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/02/2022 15:31:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
28/01/2022 15:28:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
28/01/2022 16:50:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
31/01/2022 13:59:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
31/01/2022 14:31:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
31/01/2022 14:44:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acta de inicio 01-2022.pdf
Download
pliego de condiciones 2022-0001.pdf
Terms and Conditions
Download
solicitud de compra 2022-0001.pdf
Download
apropiacion 0010.pdf
Download
convocatoria 0001.pdf
Other
Download
pliego de condiciones 2022-0001.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1126923
01/02/2022 15:47
254,384.4 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
01/02/2022 15:47
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
ICU Soluciones Empresariales, SRL
254,384.4 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Suministros para impresora
-
Subtotal
361,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 226A
4
UD
6,000
24,000.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 974 NEGRO
3
UD
5,000
15,000.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 974 MAGENTA
2
UD
5,000
10,000.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 974 CYAN
2
UD
5,000
10,000.00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 974 AMARILLO
2
UD
5,000
10,000.00
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 55A
12
UD
7,000
84,000.00
7
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 53A
2
UD
6,500
13,000.00
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 80A
18
UD
6,500
117,000.00
9
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 131A NEGRO
3
UD
5,500
16,500.00
10
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 131A MAGENTA
1
UD
5,500
5,500.00
11
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 131A AMARILLO
1
UD
5,500
5,500.00
12
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 131A CYAN
1
UD
5,000
5,000.00
13
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 410A NEGRO
2
UD
5,000
10,000.00
14
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 410A CYAN
1
UD
5,000
5,000.00
15
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 410A MAGENTA
1
UD
5,000
5,000.00
16
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 410A AMARILLO
1
UD
5,000
5,000.00
17
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta 664
2
UD
3,500
7,000.00
18
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Rollos de tinta para impresora
6
UD
2,400
14,400.00
1.2
Suministros de Oficina
-
Subtotal
18,050.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
19
44103502 - Tapas de encua
(...)
44103502 - Tapas de encuadernación
2.3.9.2.01
Tapas de encuadernación
2
PAQ
1,800
3,600.00
20
44103502 - Tapas de encua
(...)
44103502 - Tapas de encuadernación
2.3.9.2.01
Tapas de encuadernación
2
PAQ
1,900
3,800.00
21
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.3.9.2.01
Espirales de encuadernación
3
CAJ
1,800
5,400.00
22
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.3.9.2.01
Espirales de encuadernación
3
CAJ
1,750
5,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1126923
Informe final de la selección DO1.AWD.1126923
01/02/2022 15:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.331137
La lista de oferentes del proceso SIV-DAF-CM-2022-0001 publicada por Superintendencia de Valores
01/02/2022 15:31
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.330303
INTERROGANTE
28/01/2022 09:37
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.330282
MUESTRAS
28/01/2022 08:59
(UTC -4 hours)
Detail