Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,689,878 Dominican Pesos
Request Reference:
OMSA S.A.-DAF-CM-2024-0041
Request Name:
ADQUISICION DE LETREROS, STICKERS Y BUZONES PARA SER UTILIZADOS EN LA EMPRESA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE LETREROS, STICKERS Y BUZONES PARA SER UTILIZADOS EN LA EMPRESA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
prolongacion 27 de febrero, las caoba REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/12/2024 14:02:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/12/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/12/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/12/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
17/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
19/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,652,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
538,080.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
120,950.00
DOP
----
View
2.2.2.2.01
992,970.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE LETREROS, STICKERS Y BUZONES PARA SER UTILIZADOS EN LA EMPRESA
1,652,000.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1734541203213iWNqQ
1
1,652,000.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/12/2024 14:57:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
16/12/2024 10:35:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/12/2024 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
16/12/2024 12:11:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
16/12/2024 13:01:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQ 36 STICKERS.pdf
Other
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REQ 43 BUZONES.pdf
Other
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REQ 44 BUZONES.pdf
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REQ 45 LETREROS.pdf
Other
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SOL DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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stickers omsa para autobuses.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CONVOCATORIA.pdf
Other
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PLIEGO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1686564
17/12/2024 15:11
1,652,000 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Casa Oggi, SRL
1,652,000 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,689,878.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO EN COROPLAS 27 DE FEBRERO COLOR VIOLETA 29X14 PULGADAS
50
UD
920.4
46,020.00
2
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO EN COROPLAS JOHN F. KENNEDY COLOR AMARILLO 29X14 PULGADAS (C-4, C-5)
50
UD
920.4
46,020.00
3
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO EN COROPLAS LINCOLN COLOR NARANJA 29X14 PULGADAS (C-19)
25
UD
920.4
23,010.00
4
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO EN COROPLAS JUAN BOSCH COLOR AZUL TURQUEZA 29X14 PULGADAS (C-18)
50
UD
920.4
46,020.00
5
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO EN COROPLAS 14X29 (FUERA DE RUTA)
50
UD
920.4
46,020.00
6
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO EN COROPLAS 14X29 PULGADAS (MEDIO AMBIENTE)
50
UD
920.4
46,020.00
7
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO EN COROPLAS CORREDOR TELEFERICO-HUACALITO COLOR VERDE 29X14 PULGADAS
50
UD
920.4
46,020.00
8
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO EN COROPLAS CORREDOR TELEFERICO-K 9 1/2 AUTOPISTA DUARTE COLOR VERDE 29X14 PULGADAS
50
UD
920.4
46,020.00
9
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO CASANDRA DAMIRON COLOR AMARILLO 29X14 PULGADAS
10
UD
920.4
9,204.00
10
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO EN COROPLAS CORREDOR HIPODROMO 29X14 PULGADAS
25
UD
920.4
23,010.00
11
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO EN COROPLAS CORREDOR 27 DE FEBRERO COLOR VIOLETA 29X14 PULGADAS
50
UD
920.4
46,020.00
12
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO EN COROPLAS ALCARRIZOS NEGRO 29X14 PULGADAS (C-6, C-7)
50
UD
920.4
46,020.00
13
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO EN COROPLAS NACO COLOR VERDE 29X14 PULGADAS (C-14)
50
UD
920.4
46,020.00
14
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO EN COROPLAS ECOLOGICA AMARILLO SOL 29X14 PULGADAS (C-20)
50
UD
920.4
46,020.00
15
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO EN COROPLAS CORREDOR AVENIDA HIPICA COLOR VERDE 29X14 PULGADAS
25
UD
920.4
23,010.00
16
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO EN COROPLAS CORREDOR HIPODROMO 29X14 PULGADAS
50
UD
920.4
46,020.00
17
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO EN COROPLAS CANABACOA, RUTA A COLOR VIOLETA 29X14 PULGADAS
30
UD
920.4
27,612.00
18
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO EN COROPLAS GURABO HATO DEL YAQUE COLOR AZUL 29X14 PULGADAS
30
UD
920.4
27,612.00
19
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO MARIA MONTEZ COLOR VERDE 29X14 PULGADAS
10
UD
920.4
9,204.00
20
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO EN COROPLAS CORREDOR 27 DE FEBRERO COLOR VIOLETA
75
UD
920.4
69,030.00
21
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO EN COROPLAS INDEPENDENCIA AZUL 29X14 PULGADAS (C-10, C-11)
50
UD
920.4
46,020.00
22
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO EN COROPLAS LA BARQUITA COLOR GRIS 29X14 PULGADAS ( C-16, C-17)
50
UD
920.4
46,020.00
23
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO EN COROPLAS BOLIVAR ROJO VINO 29X14 PULGADAS (C-33)
50
UD
920.4
46,020.00
24
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO EN COROPLAS SERVICIO ESPECIAL COLOR FONDO BLANCO CON LETRA AZUL 29X14 PULGADAS
50
UD
920.4
46,020.00
25
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO EN COROPLAS CORREDOR DOMINGO SAVIO COLOR VERDE 29X14 PULGADAS
10
UD
920.4
9,204.00
26
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO EN COROPLAS CORREDOR CIRCUNVALACION COLOR ROJO 29X14 PULGADAS
30
UD
920.4
27,612.00
27
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO EN COROPLAS CENTRAL COLOR NEGRO 29X14 PULGADAS
30
UD
920.4
27,612.00
28
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO EN COROPLAS CORREDOR TELEFERICO-GUAYIGA COLOR VERDE 29X14 PULGADAS
20
UD
920.4
18,408.00
29
60121008 - Afiches
2.3.3.3.01
STICKERS AYUDANOS A MEJORAR 8 1/2 X 12
600
UD
200.6
120,360.00
30
60121008 - Afiches
2.3.3.3.01
STICKERS CEDER EL ASIENTO A 9 1/4 X 14
600
UD
200.6
120,360.00
31
60121008 - Afiches
2.3.3.3.01
STICKERS: NORMAS DE CONDUCTA DENTRO DEL AUTOBUS 9 1/3 X 16
600
UD
200.6
120,360.00
32
60121008 - Afiches
2.3.3.3.01
STICKERS: AYUDANOS A MEJORAR 16X12 EN VINIL REFLECTIVO
600
UD
295
177,000.00
33
24112407 - Buzones
2.3.9.9.05
BUZONES DE QUEJAS Y SUGERENCIAS EN ACRILICO CON LOGO DE OMSA
20
UD
4,130
82,600.00
34
24112407 - Buzones
2.3.9.9.05
BUZON DE QUEJAS Y SUJERENCIAS EN METAL CON LOGO DE OMSA
5
UD
7,670
38,350.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.614830
La lista de oferentes del proceso OMSA S.A.-DAF-CM-2024-0041 publicada por Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses S.A.
17/12/2024 14:57
(UTC -4 hours)
Detail