Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
408,500 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
RADIO EMISORA FF.AA-DAF-CM-2021-0019
Título:
Mantenimiento y Reparación de los Equipos de Transmisor, Instalados en Alto Bandera Constanza y en el Edificio de INSUDE del Ministerio de las FFAA.
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
Mantenimiento y Reparación de los Equipos de Transmisor, Instalados en Alto Bandera Constanza y en el Edificio de INSUDE del Ministerio de las FFAA.
Tipo de procedimiento
Contratación Menor
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Servicios
Subtipo
Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06)
Dirección de ejecución del contrato
Av. 27 de Febrero esq. Luperon, Ministerio de Defensa REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
31/08/2021 17:00:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/09/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/09/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
02/09/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
02/09/2021 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/09/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/09/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento
06/09/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/09/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/09/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
371,346.00
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.2.7.2.05
371,346.00
DOP
----
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Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
0
Mantenimiento y Reparación de los Equipos de Transmisor, Instalados en Alto Bandera Constanza y en el Edificio de INSUDE del Ministerio de las FFAA.
371,346.00
DOP
Septiembre
2021
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2021
2021.032
1
371,346.00
DOP
Vencido
Certificación existencia de fondos mantenimientos y reparación al transmisor.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
03/09/2021 13:17:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
02/09/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
Solicitud de compra mantenimiento y reparacion de equipos transmisor.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
Certificado de existencia de fondos mantenimiento y reparacion equipos transmisor.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Descargar
FICHA TECNICA HIFA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSMISOR.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
Oficio de requerimiento mantenimeinto y reparacion de transmisor.pdf
Otro
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1048321
03/09/2021 13:31
371,346 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
03/09/2021 13:31
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Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Torres Orientales MELDRICK SRL
371,346 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
408,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72103302 - Mantenimiento
(...)
72103302 - Mantenimiento o soporte de equipo de telecomunicaciones
2.2.7.2.05
Atezar y Nivelar la Torre de 200 Pies de Altura
1
UD
65,000
65,000.00
2
72103302 - Mantenimiento
(...)
72103302 - Mantenimiento o soporte de equipo de telecomunicaciones
2.2.7.2.05
Reajuste de la Bahía de la Antena de 106.9 FM y el Cable Coaxial de la misma
1
UD
70,000
70,000.00
3
72103302 - Mantenimiento
(...)
72103302 - Mantenimiento o soporte de equipo de telecomunicaciones
2.2.7.2.05
Cambio de los Cables, Tensores, Mangas y Grapas de la Torre de 200 Pies de Altura
1
UD
48,000
48,000.00
4
72103302 - Mantenimiento
(...)
72103302 - Mantenimiento o soporte de equipo de telecomunicaciones
2.2.7.2.05
Cambio de Posición de la Base de Soporte de la Torre de 200 Pies de Altura
1
UD
65,000
65,000.00
5
72103302 - Mantenimiento
(...)
72103302 - Mantenimiento o soporte de equipo de telecomunicaciones
2.2.7.2.05
Mantenimiento del Transmisor de Alto Bandera (cambio de los ventiladores de enfriamiento).
1
UD
60,040
60,040.00
6
72103302 - Mantenimiento
(...)
72103302 - Mantenimiento o soporte de equipo de telecomunicaciones
2.2.7.2.05
Suministro de Tensores Galvanizados
12
UD
2,730
32,760.00
7
72103302 - Mantenimiento
(...)
72103302 - Mantenimiento o soporte de equipo de telecomunicaciones
2.2.7.2.05
Suministro de Manga de Extremo Galvanizado
40
UD
200
8,000.00
8
72103302 - Mantenimiento
(...)
72103302 - Mantenimiento o soporte de equipo de telecomunicaciones
2.2.7.2.05
Suministro de Grapas para Cable Acero
30
UD
200
6,000.00
9
72103302 - Mantenimiento
(...)
72103302 - Mantenimiento o soporte de equipo de telecomunicaciones
2.2.7.2.05
Suministro de Tapes de Goma
2
UD
1,300
2,600.00
10
72103302 - Mantenimiento
(...)
72103302 - Mantenimiento o soporte de equipo de telecomunicaciones
2.2.7.2.05
Suministro de Quintales de Cables de Acero
2
UD
14,000
28,000.00
11
72103302 - Mantenimiento
(...)
72103302 - Mantenimiento o soporte de equipo de telecomunicaciones
2.2.7.2.05
Suministro de Grillete de 5/8¨ de Acero Galvanizado
12
UD
300
3,600.00
12
72103302 - Mantenimiento
(...)
72103302 - Mantenimiento o soporte de equipo de telecomunicaciones
2.2.7.2.05
Suministro de Tapes Vinil
3
UD
500
1,500.00
13
72103302 - Mantenimiento
(...)
72103302 - Mantenimiento o soporte de equipo de telecomunicaciones
2.2.7.2.05
Suministro de Ventiladores para Transmisor de Alto Bandera
6
UD
3,000
18,000.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1048321
Informe final de la selección DO1.AWD.1048321
03/09/2021 13:31
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.MSG.295821
La lista de oferentes del proceso RADIO EMISORA FF.AA-DAF-CM-2021-0019 publicada por Radioemisora Cultural La Voz de las Fuerzas Armadas.
03/09/2021 13:17
(UTC -4 horas)
Detalle