Información del procedimiento
Información

Información

Información general
35,025 Pesos Dominicanos
 
IAD-UC-CD-2021-0112 
ADQUISICION DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN JORNADA ESPECIAL DE VACUNACION COMUNITARIA , DISPUESTO MEDIANTE EL DECRETO 349-2021. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN JORNADA ESPECIAL DE VACUNACION COMUNITARIA , DISPUESTO MEDIANTE EL DECRETO 349-2021. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
14/06/2021 10:25:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/06/2021 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/06/2021 10:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/06/2021 10:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/06/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/06/2021 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/06/2021 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/06/2021 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/06/2021 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/06/2021 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
34,293.45 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.3.0114,841.45  DOP----Ver
2.3.1.1.0114,850.00  DOP----Ver
2.3.6.3.044,602.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  credito34,293.45  DOPJulio2021
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2021EG16238692170052211134,293.45  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
14/06/2021 10:38:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1No
14/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
PRESUPUESTO INSUMOS.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
INSUMOS.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
INSUMOS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.100821817/06/2021 08:3634,293.45 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación17/06/2021 08:36Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Distribuidora Francosur, SRL34,293.45 Pesos Dominicanos
Descargar
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
35,025.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
42281604 - Desinfectantes(...)
2.3.9.3.01ALCOHOL15GAL99514,925.00
    
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLAS DE AGUA FARDO90UD17015,300.00
    
3
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04AUTOMIZADORES MEDIANO40UD1204,800.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
17/06/2021 08:36 (UTC -4 horas)
Detalle
14/06/2021 10:38 (UTC -4 horas)
Detalle