Información del procedimiento
Información

Información

Información general
40,983.1 Pesos Dominicanos
 
CORAABO-UC-CD-2021-0097 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL BADEN, TINITO FOTOS, ANDRES BOCA CHICA. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL BADEN, TINITO FOTOS, ANDRES BOCA CHICA. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
c/ Juan Bautista Vicini no. 24 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
25/05/2021 12:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/05/2021 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/05/2021 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/05/2021 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/05/2021 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/05/2021 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/05/2021 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/05/2021 12:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/05/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/05/2021 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuentes de recursos propios
47,050.55 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.6.1.013,999.96  DOP----Ver
2.3.6.4.042,166.60  DOP----Ver
2.3.9.9.0116,814.00  DOP----Ver
2.2.9.1.011,534.00  DOP----Ver
2.3.2.1.0112,036.00  DOP----Ver
2.3.6.3.0710,499.99  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
288  ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL BADEN, TINITO FOTOS, ANDRES BOCA CHICA47,050.55  DOPJulio2021
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2021CC-0288147,050.55  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
25/05/2021 13:33:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
25/05/2021 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
AUTORIZACION 0097.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritosDescargar
FICHA TECNICA 0097.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
REQUISICION 0097.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SOLICTUD 0097.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
EXISTENCIA DE FONDO 0097.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.99963325/05/2021 13:4947,050.56 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación25/05/2021 13:49Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Genapolis Services & Supplies, SRL47,050.56 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
40,983.10
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO GRIS.10UD338.983,389.80
    
2
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04ARENA TRITURADA AZUL.0.75M32,0001,500.00
    
3
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04GRAVILLA 1/2.0.5M31,050525.00
    
4
23161607 - Arena de fundi(...)
2.3.6.4.04CAL HIDRATADA.2UD60120.00
    
5
27111908 - Piedras o herr(...)
2.3.9.9.01CANTOS RODADO DE 8.3.5M31,5005,250.00
    
6
72101701 - Servicios de h(...)
2.2.9.1.01SUPERPLASTICO Y ACELERADO DE FRAGUADO.2GAL6501,300.00
    
7
24141508 - Soporte angula(...)
2.3.9.9.01ANGULARES 3X3X1/4.2UD4,9009,800.00
    
8
11162111 - Malla
2.3.2.1.01ROLLO MALLA DE ACERO ELECTRO SOLDADO DE 1/4 20X20.1UD10,20010,200.00
    
9
30102405 - Varillas de ac(...)
2.3.6.3.07QQ VARILLAS DE 3/8X30.3Q2,966.18,898.30
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
25/05/2021 13:49 (UTC -4 horas)
Detalle
25/05/2021 13:33 (UTC -4 horas)
Detalle