Información del procedimiento
Información

Información

Información general
390,973 Pesos Dominicanos
 
AGN-DAF-CM-2021-0007 
ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
06/05/2021 16:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/05/2021 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/05/2021 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/05/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/05/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/05/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/05/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
61,385.02 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.9.012,258.52  DOP----Ver
2.3.6.3.041,512.76  DOP----Ver
2.3.7.2.991,256.70  DOP----Ver
2.3.2.1.01248.39  DOP----Ver
2.3.7.2.0648,472.87  DOP----Ver
2.3.5.5.017,635.78  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  Pago Final61,385.02  DOPJunio2021
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2021EG1622048719885uiuoz161,385.02  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
14/05/2021 13:50:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
10/05/2021 07:05:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
10/05/2021 16:12:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
10/05/2021 18:39:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
10/05/2021 22:28:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
10/05/2021 23:29:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
11/05/2021 03:54:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
11/05/2021 11:55:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
1 - Solicitud de Compras ARTICULOS FERRETEROS.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
2 - Especificaciones Tecnicas ARTICULOS FERRETERIA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
3 - Acta de inicio de procedimiento.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritosDescargar
4 - Preventivo.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
5 - Convocatoria.pdfOtroDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.99760320/05/2021 09:52262,030.23 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación20/05/2021 09:52Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Ferretería Express, SRL61,385.02 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
    MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL60,456.2 Pesos Dominicanos
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Descargar
Descargar
Ver detalle
    ANMA Abastecimientos, EIRL18,471.78 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
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    ST Croix, SRL121,717.24 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
390,973.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
40142009 - Mangueras mult(...)
2.3.9.9.01ROLLO MANGUERA DE AIRE DE 50'' C/TERMINALES 3/8 1UD1,1251,125.00
    
 
2
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.6.3.04ADAPTADOR MACHO PVC DE 1''25UD14350.00
    
 
3
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.6.3.04ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/225UD5125.00
    
 
4
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.6.3.04ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/425UD9225.00
    
 
5
40142321 - Acoplamientos (...)
2.3.6.3.04COUPLING PVC DE 1''25UD15375.00
    
 
6
40142321 - Acoplamientos (...)
2.3.6.3.04COUPLING PVC DE 1/225UD8200.00
    
 
7
40142321 - Acoplamientos (...)
2.3.6.3.04COUPLING PVC DE 3/425UD12300.00
    
 
8
40141701 - Desagües
2.3.6.3.04JUNTA DE GOMA PARA INODOROS 10UD1231,230.00
    
 
9
20111706 - Cuñas de perfo(...)
2.3.9.8.01TARUGO PLÁSTICO 5 X 3/16 X 1 BLANCO KIT 30/11UD2525.00
    
 
10
31201525 - Cinta de vinil(...)
2.3.9.9.01CINTA DE TEFLÓN 3/430UD591,770.00
    
 
11
12163501 - Sellantes de c(...)
2.3.7.2.99CEMENTO PARA TUBERÍAS PVC TODA PRESIÓN, SECADO RÁPIDO1UD1,1831,183.00
    
 
12
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.9.9.01DISCO DE PULIR PARA PULIDORA PEQUEÑA 1/2" X 1/4" X 7/8"30UD832,490.00
    
 
13
40141701 - Desagües
2.3.6.3.04ENTRONQUE PARA URINAL 1" X 3/4''10UD1611,610.00
    
 
14
27112601 - Espátulas para(...)
2.3.6.3.04ESPATULA DE METAL MEDIANA5UD90450.00
    
 
15
40142321 - Acoplamientos (...)
2.3.6.3.04JUEGO DE ACOPLAMIENTO DE ACCIÓN RÁPIDA PARA COMPRESOR DE PINTAR2UD460920.00
    
 
16
40141701 - Desagües
2.3.6.3.04JUNTA DE ENTRONQUE PARA INODORO DE 1-1/2 X 1-1/210UD3423,420.00
    
 
17
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04LLAVE DE PASO TIPO BOLA COMPLETO DE 1/2 5UD2271,135.00
    
 
18
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04LLAVE DE PASO TIPO BOLA DE 1''5UD5302,650.00
    
 
19
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04LLAVE DE PASO TIPO BOLA DE 3/4"5UD3381,690.00
    
 
20
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04LLAVE DE PASO PARA MANGUERA DE 1/2 BRONCE10UD3383,380.00
    
 
21
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04LLAVE DE PASO PARA MANGUERA DE 3/4 BRONCE5UD193965.00
    
 
22
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04LLAVÍN PARA PUERTA DE CRISTAL COMERCIAL 5UD1,5007,500.00
    
 
23
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04TIRANTE PARA PUERTA AB527UD2191,533.00
    
 
24
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04MARTILLO CARPINTERO 16 OZ.1UD267267.00
    
 
25
27112813 - Vara de extens(...)
2.3.6.3.04VARA DE EXTENSIÓN DE PINTOR DE 3 MT2UD195390.00
    
 
26
27112813 - Vara de extens(...)
2.3.6.3.04VARA DE EXTENSIÓN PARA ROLO 3-6 MT2UD145290.00
    
 
27
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHA DE 3 PULGADAS.15UD801,200.00
    
 
28
11162116 - Tela de fique (...)
2.3.2.1.01LIBRA DE ESTOPA5UD55275.00
    
 
29
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01ROLO PEQUEÑO PARA LÍNEA DE PARQUEO CON SU MOTA 10UD1171,170.00
    
 
30
15121520 - Lubricantes de(...)
2.3.7.1.06ACEITE PENETRANTE MULTIUSO 11 ONZ15UD2764,140.00
    
 
31
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA BLANCO COLONIAL 96010UD7,00070,000.00
    
 
32
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE AMARILLO TRÁFICO.12UD1,13013,560.00
    
 
33
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE CAOBIN 5UD7003,500.00
    
 
34
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE GRIS PERLA 11 TROPICAL20UD1,43028,600.00
    
 
35
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE THINNER 1000 TODO USO97UD39538,315.00
    
 
36
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA DE ESMALTE ANTI-OXIDO ROJO (GALONES)10UD6806,800.00
    
 
37
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99SILICON TRANSPARENTE DE 10 ONZ.5UD2761,380.00
    
 
38
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01PANEL LAMPARA LED 2X2 40W 110V DE TECHO PLAFON25UD60615,150.00
    
 
39
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01PANEL LAMPARA LED 2X4 40W 110V DE TECHO PLAFON25UD1,86046,500.00
    
 
40
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01TUBOS LED. 10W 6400K T12 SMD 100-265V 60HZ PLUS 300UD20862,400.00
    
 
41
40142611 - Pasantes de tu(...)
2.3.9.9.01BOQUILLA PARA LAVAMANOS PLÁSTICA30UD50415,120.00
    
 
42
46171501 - Candados
2.3.9.9.04CANDADO 6010UD1,08010,800.00
    
 
43
46171501 - Candados
2.3.9.9.04CANDADO 7010UD1,47914,790.00
    
 
44
31151501 - Cuerda de algo(...)
2.3.9.9.01FAJA LUMBAR XL2UD430860.00
    
 
45
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01TUBOS PVC 4'' X 19'DE LONGITUD3UD2,0456,135.00
    
 
46
40142310 - Tapa de tuberí(...)
2.3.6.3.04TAPONES DE PVC  DE 435UD1946,790.00
    
 
47
30111504 - Morteros
2.3.9.9.01FUNDAS DE MEZCLA LISTA PARA PAÑETAR2UD270540.00
    
 
48
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01PLIEGO DE LIJA 12050UD381,900.00
    
 
49
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01PLIEGO DE LIJA 22050UD281,400.00
    
 
50
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01PLIEGO DE LIJA 5050UD432,150.00
    
 
51
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01PLIEGO DE LIJA 8050UD381,900.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
20/05/2021 09:52 (UTC -4 horas)
Detalle
14/05/2021 13:50 (UTC -4 horas)
Detalle