Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
127,355 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
SIPEN-UC-CD-2021-0030
Título:
Suministro de Aseo y Limpieza para uso en la Superintendencia de Pensiones.
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
Suministro de Aseo y Limpieza para uso en la Superintendencia de Pensiones.
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Dirección de ejecución del contrato
Av. Mexico No.30, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
15/04/2021 11:35:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/04/2021 17:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/04/2021 10:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
16/04/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
16/04/2021 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/04/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/04/2021 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/04/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/04/2021 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
37,140.02
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01
37,140.02
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
Pago de Suministro de Aseo y Limpieza
37,140.02
DOP
Julio
2021
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2021
SIPEN-UC-CD-2021-0030
1
37,140.02
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer Max Comercial.pdf
(Ver Histórico)
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
19/04/2021 12:10:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
15/04/2021 13:09:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Sí
15/04/2021 13:26:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Sí
15/04/2021 16:34:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Sí
15/04/2021 16:57:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Sí
16/04/2021 00:04:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Sí
16/04/2021 08:33:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Sí
16/04/2021 10:44:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Sí
16/04/2021 10:54:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Sí
16/04/2021 11:25:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Sí
16/04/2021 13:26:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
Requerimiento de Compra o Contrataciones.pdf
Otro
Descargar
Solicitud de Compra o Contratación.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
Certificaciones de Apropiación Presupuestaria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Descargar
Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.981810
19/04/2021 12:59
93,077.97 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
19/04/2021 12:59
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
GTG Industrial, SRL
55,937.95 Pesos Dominicanos
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Descargar
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Ver detalle
Max Comercial, SRL
37,140.02 Pesos Dominicanos
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Descargar
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Ver detalle
DO1.AWD.997007
19/05/2021 10:55
57,702 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
19/05/2021 10:55
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Multiservicios Generales Arq. AOT, SRL
57,702 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Suministros de aseo y limpieza
-
Subtotal
68,355.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante de Olor (Brisa Marina)
12
GAL
180
2,160.00
2
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Jabón de Cuaba
12
GAL
180
2,160.00
3
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón de Fregar Liquido
12
GAL
150
1,800.00
4
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientadores en Spray (Clean Line)
12
UD
75
900.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
12
GAL
105
1,260.00
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponja de Para Fregar
60
UD
50
3,000.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Zafacones/Papeleras Plásticos color negro de 12 Litros (Unidad)
10
PAQ
450
4,500.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Vasos No.7 2500/1 (Caja)
10
PAQ
2,000
20,000.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Vasos No.5 2500/1 (Caja)
10
PAQ
2,500
25,000.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Palitos removedores 500/1
48
PAQ
100
4,800.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas Plasticas 13 Galones 100/1
15
PAQ
185
2,775.00
1.2
Productos de Papel
-
Subtotal
59,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla Center Pull 6/1 (Fardo)
30
CAJ
1,300
39,000.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel de Baño para Dispensador 12/1 (Fardo)
20
CAJ
1,000
20,000.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.997007
Informe final de la selección DO1.AWD.997007
19/05/2021 10:55
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.AWD.981810
Informe final de la selección DO1.AWD.981810
19/04/2021 12:59
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.261677
La lista de oferentes del proceso SIPEN-UC-CD-2021-0030 publicada por Superintendencia de Pensiones
19/04/2021 12:10
(UTC -4 horas)
Detalle