Información del procedimiento
Información

Información

Información general
1,000,000 Pesos Dominicanos
 
ETED-DAF-CM-2020-0241 
Servicio de Mantenimientos Correctivos y Preventivos  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Servicio de Mantenimientos Correctivos y Preventivos  
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Servicios 
Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06) 
AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
02/07/2020 12:02:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/07/2020 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/07/2020 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2020 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/07/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/07/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuentes de recursos propios
1,000,000.00 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.6.4.1.011,000,000.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2020CF-46808-2020201,000,000.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
03/08/2020 15:34:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
09/07/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
09/07/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
09/07/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
09/07/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
09/07/2020 13:18:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Gsc-428 nissan - 02072020.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
FICHAS MANTENIMIENTO CORECTTIVO INDIVIDUALES (7).xlsxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
MANTENIMIENTO PREVENTIVO.xlsxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
TDR-mantenimiento - 02072020.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Cf46808 - 02072020.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor 
   DO1.AWD.85631104/08/2020 12:05543,210.64 Pesos Dominicanos 
    Acta de Adjudicación04/08/2020 12:05Descargar
 
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
Lote de la seleccionado
    Centro de Servicio P&M, SRL252,461 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHÍCULOS NISSAN
    Centro de Servicio P&M, SRL290,749.64 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHÍCULOS NISSAN
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lote 2MANTENIMIENTO CORRECTIVO-
    
Subtotal
589,722.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
25101503 - Carros
2.6.4.1.01RECTIFICAR DISCO DE FRENOS2UD2,3434,686.00
    
1
25101503 - Carros
2.6.4.1.01ELIMINAR FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS2UD1,4512,902.00
    
1
25101503 - Carros
2.6.4.1.01CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS2UD7,64015,280.00
    
1
25101503 - Carros
2.6.4.1.01REVISAR O CAMBIAR RODAMIENTOS2UD6,28912,578.00
    
1
25101503 - Carros
2.6.4.1.01CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS2UD6451,290.00
    
1
25101503 - Carros
2.6.4.1.01LIMPIEZA DE FRENOS2UD7391,478.00
    
1
25101503 - Carros
2.6.4.1.01CAMBIO ELEMENTOS DE EMBRAGUE2UD1,9353,870.00
    
1
25101503 - Carros
2.6.4.1.01REPARAR FUGA DE LIQUIDO DE EMBRAGUE2UD2,3194,638.00
    
1
25101503 - Carros
2.6.4.1.01REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN2UD121,500243,000.00
    
1
25101503 - Carros
2.6.4.1.01REPARACIÓN DE MOTOR2UD150,000300,000.00
 1.2  
 Lote 1MANTENIMIENTO PREVENTIVO-
    
Subtotal
410,278.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
25101503 - Carros
2.6.4.1.01MANTENIMIENTO PREVENTIVO22UD18,649410,278.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
04/08/2020 12:05 (UTC -4 horas)
Detalle
03/08/2020 15:34 (UTC -4 horas)
Detalle