Información del procedimiento
Información

Información

Información general
74,072.26 Pesos Dominicanos
 
AYUNT LOS ALCARRIZOS-UC-CD-2019-0036 
COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMESTIBLE Y REFRIGERIOS  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMESTIBLE Y REFRIGERIOS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y DELEGACIONES Y ALCALDÍA, DURANTE EL TRIMESTRE FEBRERO-ABRIL  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
C/Duarte No. 359, Los Alcarrizos Los Alcarrizos Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
26/02/2019 12:33:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/02/2019 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/02/2019 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/02/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/02/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/02/2019 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/02/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/02/2019 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/02/2019 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Transferencias 
 
UC-CD-2019-0036 
Certificado de Apropiacion Presupuestaria Refrescos y vasos.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
74,072.26 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.1.1.0174,072.26  DOPConfigurar
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
28/02/2019 10:14:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
26/02/2019 12:46:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Solicitud de Protocolo.jpgSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Solicitud de Protocolo.jpg2.jpgSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Solicitud de Refrescos.jpgSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Certificado de Apropiacion Presupuestaria Refrescos y vasos.jpgCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Certificado de Apropiacion Presupuestaria Refrigerios Protocolo.jpgCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta Tecnica II Materiales de Construccion Casa.docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.56430928/02/2019 10:3088,577.98 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación28/02/2019 10:30Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Suplidora e Importadora Arismen, SRL88,577.98 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Alimentos y Bebidas -
    
Subtotal
33,141.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01Cafe paquete de Libra30UD2708,100.00
    
 
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01Azúcar Crema libra 20UD30.75615.00
    
 
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01Azúcar Blanca libra40UD351,400.00
    
 
4
50201706 - Café
2.3.1.1.01Leche Listamilk 12/115UD84012,600.00
    
 
5
50201706 - Café
2.3.1.1.01Pote de Canela en polvo 1UD348348.00
    
 
6
50201706 - Café
2.3.1.1.01Caja de Te Caliente 6UD7804,680.00
    
 
7
50201706 - Café
2.3.1.1.01Jabon Liquido3UD7802,340.00
    
 
8
50201706 - Café
2.3.1.1.01Vasos # 10 PQ44UD69.53,058.00
1.2  
 Alimentos y Bebidas-
    
Subtotal
40,931.26
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Agua de Botellitas Fardo 20UD2004,000.00
    
 
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Refrescos Doble litros sabores surtidos144UD62.79,028.80
    
 
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Jugos Santal surtido 6/110UD550.95,509.00
    
 
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Gelatina gel sabores surtido48UD45.922,204.16
    
 
5
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Costel de furtas en lata surtido 48UD24011,520.00
    
 
6
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Cremora pote 10UD3453,450.00
    
 
7
50202301 - Agua
2.3.1.1.01TE frio Lata 10UD521.935,219.30
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
28/02/2019 10:30 (UTC -4 horas)
Detalle
28/02/2019 10:14 (UTC -4 horas)
Detalle