Información del procedimiento
Información

Información

Información general
357,400 Pesos Dominicanos
 
OPRET-DAF-CM-2026-0087 
EXCLUSIVO A MIPYMES ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACIONES L1, L2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO Y LA NAVE DE HERMANAS MIRABAL. 
Presentación de ofertas
Proceso publicado
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACIONES L1, L2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO Y LA NAVE DE HERMANAS MIRABAL.  
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
AVE. MAXIMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 09:00:59(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 días para terminar (08/09/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 días para terminar (09/09/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días para terminar (10/09/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días para terminar (10/09/2026 09:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 días para terminar (14/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 días para terminar (16/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11 días para terminar (17/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11 días para terminar (17/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11 días para terminar (17/09/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11 días para terminar (17/09/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
357,400.00 DOP
357,400.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.6.1.4.01357,400.00  DOP
357,400.00  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1788467101007vfQ5C1357,400.00  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Acuse de recibo de conocimiento del código de ética de la OPRET.pdfOtroDescargar
Código de Ética para los Oferentes.pdfOtroDescargar
compromiso etico de proveedores.docxOtroDescargar
declaracion sencilla persona juridica.docxOtroDescargar
SNCC D058 Carta de Disponibilidad.docxOtroDescargar
SNCC F033 Of Economica.docxOtroDescargar
SNCC F042 Informacion Oferente.docxOtroDescargar
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Convocatoria.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Pliego.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
357,400.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01Bebederos con Botellón Oculta16UD20,650330,400.00
    
 
2
40101604 - Ventiladores -(...)
2.6.1.4.01Abanicos Industriales2UD13,50027,000.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
04/09/2026 11:26 (UTC -4 horas)
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