Información del procedimiento
Información

Información

Información general
73,170.52 Pesos Dominicanos
 
TSS-DAF-CD-2026-0034 
Adquisición de material gastable Dirigido a MiPyme 
Presentación de ofertas
Proceso con etapa cerrada
Adquisición de material gastable Dirigido a MiPyme 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Av. Tiradentes, no. 33. Ens. Naco REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 15:30:15(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 15:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 15:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 15:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 15:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días para terminar (10/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 días para terminar (11/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 días para terminar (14/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 días para terminar (15/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
73,170.52 DOP
73,170.52 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.0154,733.52  DOP
54,733.52  DOP
Ver
2.3.9.9.0510,000.00  DOP
10,000.00  DOP
Ver
2.3.3.3.018,437.00  DOP
8,437.00  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1788537181235raZOH173,170.52  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
FTEB-DGCP-2026-0019 Boligrafo.pdfOtroDescargar
FTEB-DGCP-2026-0022 Carpetas de argollas.pdfOtroDescargar
FTEB-DGCP-2026-0024 Marcadores para pizarra.pdfOtroDescargar
FTEB-DGCP-2026-0048 - Grapadoras.pdfOtroDescargar
FTEB-DGCP-2026-0050 - Corrector líquido.pdfOtroDescargar
Acto de aprobación Especificaciones Fichas Técnicas.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Aprobacion modalidad de contratacion y selección de los peritos.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritosDescargar
Bases de la contratación.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Invitación.pdfOtroDescargar
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
ADM-FO-031 Formulario debida diligencia externa simplificada TSS.docxOtroDescargar
declaracion-simple-sobre-beneficiarios-finales.pdfOtroDescargar
Documento-recepcion-lectura-codigo-etica.pdfOtroDescargar
Formularios solicitados en el proceso CD-.docxOtroDescargar
Estudio previo material gastable.pdfOtroDescargar
Matriz de Riesgo - Matrial gastable T3.xlsxOtroDescargar
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 T3 Material gastable -
    
Subtotal
64,733.52
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01Grapadora Estándar5UD5002,500.00
    
 
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Lapicero color azul160UD111,760.00
    
 
3
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Marcador P/pizarra azul5UD70.8354.00
    
 
4
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01Corrector liquido blanco15UD701,050.00
    
 
5
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpetas9UD194.391,749.52
    
 
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folder manila 8 ½ x 111,000UD2.322,320.00
    
 
7
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folder partition con 2 divisiones200UD22545,000.00
    
9
31201501 - Cinta de ducto(...)
2.3.9.9.05Cinta de ductos20UD50010,000.00
1.2  
 T3 Talonarios y papel térmico-
    
Subtotal
8,437.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01Recibos o libros de recibos10UD843.78,437.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

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TipoReferenciaAsuntoFecha
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