Información del procedimiento
Información

Información

Información general
149,192 Pesos Dominicanos
 
INDRHI-DAF-CD-2026-0479 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO DUMIC, UBICADA EN EL DISTRITO MUNICIPAL PESCADERIA, MUNICIPIO DE FUNDACION, PROVINCIA BARAHONA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO DUMIC, UBICADA EN EL DISTRITO MUNICIPAL PESCADERIA, MUNICIPIO DE FUNDACION, PROVINCIA BARAHONA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
INDRHI REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 15:20:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 15:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 15:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 15:24:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 15:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 15:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 15:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16 días para terminar (23/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18 días para terminar (25/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
149,192.00 DOP
176,046.56 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.8.02142,756.00  DOP
168,452.08  DOP
Ver
2.3.6.3.066,436.00  DOP
7,594.48  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1788376103369Wo8Ll7176,046.56  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
02/09/2026 15:35:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
02/09/2026 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
REQUERIMIENTO COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS_002.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
FICHA TECNICA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
ACTA INICIO COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS_002.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.202550104/09/2026 15:38176,046.56 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación04/09/2026 15:38Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Inversiones Bautista Beras, SRL176,046.56 Pesos Dominicanos
  
   DO1.AWD.202424702/09/2026 15:45176,046.56 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación02/09/2026 15:45Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Inversiones Bautista Beras, SRL176,046.56 Pesos Dominicanos
  
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
149,192.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31231310 - Tubería de ace(...)
2.3.9.8.02TUBOS DE ACERO 12" 2UD33,17766,354.00
    
2
40141619 - Válvulas de ma(...)
2.3.9.8.02CHEQUE DE 12 PLATILLO 12"1UD73,64273,642.00
    
3
31161505 - Tornillos de p(...)
2.3.6.3.06TORNILLOS CON TUERCA Y ARANDELA 3/12 X 3/472UD735,256.00
    
 
4
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.06SOLDADURA LIBRAS10UD1181,180.00
    
5
40141607 - Válvulas de bo(...)
2.3.9.8.02LLAVE DE PASO DE 2" 1UD2,7602,760.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
04/09/2026 15:38 (UTC -4 horas)
Detalle
02/09/2026 15:45 (UTC -4 horas)
Detalle
02/09/2026 15:35 (UTC -4 horas)
Detalle