Información del procedimiento
Información

Información

Información general
767,000 Pesos Dominicanos
 
Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2026-0145 
SERVICIO DE PINTURA Y REPARACION DEL EDIFICIO CLINICO QUIRURGICO Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
Presentación de ofertas
Proceso publicado
SERVICIO DE PINTURA Y REPARACION DEL EDIFICIO CLINICO QUIRURGICO Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 12:04:08(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 día para terminar (07/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 días para terminar (08/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 días para terminar (08/09/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 días para terminar (08/09/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 días para terminar (14/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 días para terminar (15/09/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 días para terminar (16/09/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11 días para terminar (17/09/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12 días para terminar (18/09/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuentes de recursos propios
767,000.00 DOP
767,000.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.2.7.1.07767,000.00  DOP
767,000.00  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
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CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1788361145937ZYTFw1767,000.00  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SOL 0145 SERV.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
PLIOEGO 0145.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
PLIOEGO 0145.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
767,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
72102403 - Servicios de r(...)
2.2.7.1.07SERVICIO DE PINTURA Y REPARACION DEL EDIFICIO CLINICO QUIRURGICO Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO1UD767,000767,000.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

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TipoReferenciaAsuntoFecha
05/09/2026 16:33 (UTC -4 horas)
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