Información del procedimiento
Información

Información

Información general
37,389.7 Pesos Dominicanos
 
HOMUYA-DAF-CD-2026-0122 
Adquisicion de detergente 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisicin de materiales de limpieza para uso en el hospital 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Calle Enrriquillono No. 80, Yaguate, San Cristobal Yaguate San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 16:02:35(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
30,667.22 DOP
30,667.22 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.3.2.0116,171.94  DOP----Ver
2.3.9.1.0114,495.28  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  pago por suministro de detergente30,667.22  DOPSeptiembre2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20261130,667.22  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
02/09/2026 10:10:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
01/09/2026 21:26:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
01/09/2026 23:11:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
01/09/2026 23:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
01/09/2026 23:32:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
solicitud de compra o contratacion.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
ficha tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
certificacion de existencia de fondo.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
autorizacion de inicio.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.202411502/09/2026 10:1330,667.22 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación02/09/2026 10:13Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Grupo Pozo 360 Grupoz, SRL30,667.22 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de materiales de limpieza T3-
    
Subtotal
13,482.90
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabon de cuaba liquido3PAQ295885.00
    
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabon de cuaba en pasta4PAQ206.99827.96
    
3
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01jabon bola azul6LB278.991,673.94
    
4
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01cloro15UD159.32,389.50
    
5
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01desinfectante mistolin15UD224.23,363.00
    
6
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01desgrasante ab 2GAL581.351,162.70
    
7
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ace2GAL1,590.43,180.80
1.2  
 Adquisición de materiales de papel T3-
    
Subtotal
23,906.80
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
8
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01papel taolla5CAJ1,1805,900.00
    
9
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico jumbo14CAJ1,286.218,006.80
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
02/09/2026 10:13 (UTC -4 horas)
Detalle
02/09/2026 10:10 (UTC -4 horas)
Detalle