Información del procedimiento
Información

Información

Información general
238,950 Pesos Dominicanos
 
VIGILANCIA PRIVADA-DAF-CD-2026-0028 
ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
JOSE CONTRERAS NO. 14 GAZCUE Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 15:01:31(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 15:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 15:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 10:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14 días para terminar (21/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuentes con destino específico
238,950.00 DOP
238,950.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.06231,610.00  DOP
231,610.00  DOP
Ver
2.3.6.3.044,840.00  DOP
4,840.00  DOP
Ver
2.3.9.9.052,500.00  DOP
2,500.00  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1788287152528j7R0w1238,950.00  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
04/09/2026 11:43:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
01/09/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
FICHAS TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
ACTO ADMINISTRATIVO INICIO PROCESO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.202552604/09/2026 11:45280,792.8 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación04/09/2026 11:45Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Grupo Monzón Suplidores Diversos, SRL280,792.8 Pesos Dominicanos
  
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
238,950.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06GALONES DILUYENTE DE PINTURA6UD9355,610.00
    
 
2
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06GALONES PINTURA BLANCO 00 INDUSTRIAL3UD3,50010,500.00
    
 
3
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA COLOR GRIS PERLA6UD12,60075,600.00
    
 
4
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06CUETAS DE PINTURA ACRILICA BLANCO 003UD12,50037,500.00
    
 
5
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06CUBETAS DE PINTURAS COLOR PORCELANA 907UD13,60095,200.00
    
 
6
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06GALONES PINTURA AMARILLO TRAFICO2UD3,6007,200.00
    
 
7
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MOTAS PARA PINTAR6UD6003,600.00
    
 
8
31211917 - Cubiertas para(...)
2.3.9.9.05PORTA ROLO CON SU PALO EXTENDIBLE DE 1.2MT.2UD1,2502,500.00
    
 
9
31211904 - Brochas - BIEN(...)
2.3.6.3.04BROCHA No. 34UD150600.00
    
 
10
31211904 - Brochas - BIEN(...)
2.3.6.3.04BROCHA No. 44UD160640.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
04/09/2026 11:45 (UTC -4 horas)
Detalle
04/09/2026 11:43 (UTC -4 horas)
Detalle