Información del procedimiento
Información

Información

Información general
143,215 Pesos Dominicanos
 
SRSCNO-DAF-CM-2026-0070 
SUMINISTROS DE COCINA (3ER. Trimestre) 
Presentación de ofertas
Proceso publicado
Compra de suministro de cocina, para el almacén de medicamento y la oficina regional de Salud Cibao Noroeste R-4. 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 11:02:43(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19 horas para terminar (07/09/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19 horas para terminar (07/09/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 día para terminar (08/09/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 días para terminar (10/09/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días para terminar (11/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días para terminar (11/09/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días para terminar (11/09/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días para terminar (11/09/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
143,215.00 DOP
143,215.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.0115,925.00  DOP----Ver
2.3.9.5.0118,400.00  DOP----Ver
2.3.3.2.0154,800.00  DOP----Ver
2.3.1.1.0153,350.00  DOP----Ver
2.3.1.3.02740.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026SRSCNO-DAF-CM-2026-00701143,215.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
REQUISICION_0001.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el ProcesoDescargar
CONVOCATORA_0001.pdfOtroDescargar
Certificación existencia de fondos -_0002.pdfCertificado de Cuota a ComprometerDescargar
SOLICITUD DE COMPRAS (1) (Autoguardado)_0001.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
FICHA_0001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Especificaciones tecnicas_0001.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 SUMINISTROS DE COCINA (2do. Trimestre)-
    
Subtotal
143,215.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01esponjas para fregar200UD306,000.00
    
2
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01vasos plásticos No. 53CAJ2,8008,400.00
    
3
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01vasos plásticos No. 73CAJ2,8008,400.00
    
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01servilletas cuadradas20PAQ1152,300.00
    
5
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01jabón de fregar bola azul200UD357,000.00
    
6
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01lavaplatos15UD1952,925.00
    
7
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01rollos de papel toalla300UD17552,500.00
    
8
50201706 - Café
2.3.1.1.01café molido 20/1 fardo5PAQ6,00030,000.00
    
9
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01azúcar crema paq. 5 libras45PAQ25511,475.00
    
10
50202301 - Agua
2.3.1.1.01agua 20 oz 20/1 fardo15PAQ2003,000.00
    
11
50131701 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01cremora para café en polvo15UD5007,500.00
    
12
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01mentas de leche5PAQ2751,375.00
    
13
50101717 - Nueces y semil(...)
2.3.1.3.02nuez moscada4UD185740.00
    
14
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01cucharas plásticas 10PAQ65650.00
    
15
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01platos desechables10PAQ95950.00
Observaciones y Mensajes

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TipoReferenciaAsuntoFecha
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