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Información general
789,901.86 Pesos Dominicanos
 
SNS-DAF-CM-2026-0047 
Contratación de servicio de mantenimiento para puertas de cristales para los edificios I y II del Servicio Nacional de salud SNS 
Presentación de ofertas
Proceso publicado
Contratación de servicio de mantenimiento para puertas de cristales para los edificios I y II del Servicio Nacional de salud SNS 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Servicios 
Comunes y Estandarizados 
Av. Leopoldo Navarro Esquina César Nicolas Penson Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 15:00:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21 horas para terminar (07/09/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21 horas para terminar (07/09/2026 11:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 días para terminar (09/09/2026 11:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días para terminar (11/09/2026 11:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 días para terminar (14/09/2026 11:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12 días para terminar (18/09/2026 14:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17 días para terminar (23/09/2026 14:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24 días para terminar (30/09/2026 14:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2026 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/10/2026 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
789,901.86 DOP
789,901.86 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.2.7.1.01789,901.86  DOP
789,901.86  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG17879356882624qBu85789,901.86  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Acta de inicio CM-2026-0047.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritosDescargar
Compromiso etico perito CM-2026-0047.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Requerimiento .pdfOtroDescargar
PLIEGO CM-2026-0047.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Solicitud de copras cm-2026-0047.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Formularios.rarOtroDescargar
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
789,901.86
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
72101507 - Servicio de ma(...)
2.2.7.1.01Mantenimiento de puertas de cristales para los edificios I y II del SNS1UD789,901.86789,901.86
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