Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
6,490 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HPMJ-DAF-CD-2026-0030
Título:
Adquisicion de Utensilios de Oficina
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
Adquisicion de Utensilios de Oficina
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
Calle mella #3 al lado del cementerio Luperón Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
10 días de tiempo transcurrido
(27/08/2026 09:40:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10 días de tiempo transcurrido
(27/08/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10 días de tiempo transcurrido
(27/08/2026 10:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
10 días de tiempo transcurrido
(27/08/2026 10:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
10 días de tiempo transcurrido
(27/08/2026 10:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10 días de tiempo transcurrido
(27/08/2026 10:44:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10 días de tiempo transcurrido
(27/08/2026 10:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10 días de tiempo transcurrido
(27/08/2026 10:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10 días de tiempo transcurrido
(27/08/2026 10:49:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
6,490.03
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
6,490.03
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.5.01
4,810.00
DOP
----
Ver
2.3.2.2.01
180.04
DOP
----
Ver
2.3.9.6.01
949.99
DOP
----
Ver
2.6.1.4.01
550.00
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
1
6,490.03
DOP
Octubre
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
1
1
6,490.03
DOP
Aprobado
9- CUOTA A COMPROMETER hospital.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
27/08/2026 11:14:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
27/08/2026 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
1-Solicitud de Compras Hospital.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
3- Acta de Apoderamiento Hospital.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Descargar
5-Acto Simple de Aprobación Especificaciones Técnicas.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
4-Bases de la contratacion Ficha Tecnica Hospital.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.2021518
27/08/2026 11:16
6,490.02 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
27/08/2026 11:16
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
GVillamán Comercial, SRL
6,490.02 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
6,490.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
48101905 - Tazas o tazone
(...)
48101905 - Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
PLATOS MELANINA
6
UD
110
660.00
2
48101815 - Cucharas de se
(...)
48101815 - Cucharas de servir para uso comercial - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
PLATO BLANCO
10
UD
120
1,200.00
3
52151604 - Coladores o co
(...)
52151604 - Coladores o coladeras para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
COLADOR GRANDE
1
UD
65
65.00
4
52141526 - Cafeteras para
(...)
52141526 - Cafeteras para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.6.1.4.01
TERMO CAFÉ
1
UD
550
550.00
5
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
VASO 555
12
UD
90
1,080.00
6
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos - BIEN COMÚN
2.3.2.2.01
TOALLA COCINA
6
UD
30
180.00
7
48101815 - Cucharas de se
(...)
48101815 - Cucharas de servir para uso comercial - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
SET TENEDOR 6/1
2
UD
140
280.00
8
48101815 - Cucharas de se
(...)
48101815 - Cucharas de servir para uso comercial - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
SET CUCHARA 6/1
3
UD
140
420.00
9
48101815 - Cucharas de se
(...)
48101815 - Cucharas de servir para uso comercial - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
SET CUCHARA 12/1
3
UD
140
420.00
10
48101815 - Cucharas de se
(...)
48101815 - Cucharas de servir para uso comercial - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
SET TENEDOR
2
UD
140
280.00
11
52152002 - Contenedores p
(...)
52152002 - Contenedores para almacenar alimentos para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
PONCHERA
2
UD
65
130.00
12
48101905 - Tazas o tazone
(...)
48101905 - Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
ENVASE PLASTICO
1
UD
125
125.00
13
48101905 - Tazas o tazone
(...)
48101905 - Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
CANTINA PLASTICA
6
UD
25
150.00
14
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
ESTENXION ELECTRICA
1
UD
950
950.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.2021518
Informe final de la selección DO1.AWD.2021518
27/08/2026 11:16
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.MSG.825077
La lista de oferentes del proceso HPMJ-DAF-CD-2026-0030 publicada por Hospital Pablo Morrobel Jimenez
27/08/2026 11:14
(UTC -4 horas)
Detalle