Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
45,850 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HMEEG-DAF-CD-2026-0078
Título:
Aquisicion de insumos medicos .
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
Aquisicion de insumos medicos .
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
Hospital municipal san antonio de guerra c/ carlos manuel pumarol provincia este REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
12 días de tiempo transcurrido
(25/08/2026 16:10:29(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11 días de tiempo transcurrido
(26/08/2026 13:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11 días de tiempo transcurrido
(26/08/2026 17:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
10 días de tiempo transcurrido
(27/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
10 días de tiempo transcurrido
(27/08/2026 11:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10 días de tiempo transcurrido
(27/08/2026 11:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10 días de tiempo transcurrido
(27/08/2026 11:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10 días de tiempo transcurrido
(27/08/2026 11:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10 días de tiempo transcurrido
(27/08/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
49,767.20
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
49,767.20
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.4.1.01
21,804.00
DOP
----
Ver
2.3.9.3.01
27,963.20
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
PAGO UNICO
49,767.20
DOP
Septiembre
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
CD-2026-0078
1
49,767.20
DOP
Aprobado
certificacion de fondos.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
27/08/2026 14:46:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
25/08/2026 19:54:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Sí
26/08/2026 11:53:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Sí
26/08/2026 12:12:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Sí
26/08/2026 12:54:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Sí
26/08/2026 14:30:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Sí
26/08/2026 16:39:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Sí
26/08/2026 17:18:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Sí
26/08/2026 17:31:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Sí
26/08/2026 17:46:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Sí
27/08/2026 08:27:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Sí
27/08/2026 09:24:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Sí
27/08/2026 09:56:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Sí
27/08/2026 10:04:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14
Sí
27/08/2026 10:40:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
act de aprobacion de solicitud de compras.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Descargar
acta de aprobacion de la base de la contratacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
acto admistrativo de especificaciones de fichas tecnicas.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
certificacion de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Descargar
solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
BASE DE LA CONTRTACION.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.2021435
27/08/2026 15:13
49,767.2 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
27/08/2026 15:13
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Dumas Medical, SRL
49,767.2 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
45,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51101504 - Clindamicina -
(...)
51101504 - Clindamicina - BIEN COMÚN
2.3.4.1.01
CLINDAMICINA 600MG
200
UD
19
3,800.00
2
51101584 - Gentamicina -
(...)
51101584 - Gentamicina - BIEN COMÚN
2.3.4.1.01
GENTAMICINA 160
300
UD
30
9,000.00
3
51171820 - Dimenhidrinato
(...)
51171820 - Dimenhidrinato - BIEN COMÚN
2.3.4.1.01
DRAMIDON 50 MG
300
UD
25
7,500.00
4
42221503 - Catéteres veno
(...)
42221503 - Catéteres venosos centrales - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
CATETER NO 24
500
UD
25
12,500.00
5
42142503 - Agujas arteria
(...)
42142503 - Agujas arteriales - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
MARIPOSITAS NO 21
500
UD
5
2,500.00
6
42142503 - Agujas arteria
(...)
42142503 - Agujas arteriales - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
MARIPOSITAS NO 23
500
UD
5
2,500.00
7
42312201 - Suturas - BIEN
(...)
42312201 - Suturas - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
HILO DE NAILON 3.0 CAJAS DE 24 UD
3
CAJ
1,850
5,550.00
8
42131606 - Máscaras quirú
(...)
42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
MASCARILLAS QUIRURGICAS
1,000
UD
2.5
2,500.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.2021435
Informe final de la selección DO1.AWD.2021435
27/08/2026 15:13
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.825300
La lista de oferentes del proceso HMEEG-DAF-CD-2026-0078 publicada por Hospital Municipal Elvira Echavarría Guerra
27/08/2026 14:46
(UTC -4 horas)
Detalle