Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
132,230 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
AMSJA-DAF-CD-2026-0017
Título:
Adquisicion de Pinturas y Suministros para ser utilizada en el Ayuntamiento
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
Adquisicion de Pinturas y Suministros para ser utilizada en el Ayuntamiento
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
Calle Doctor Luis Vargas #1, Altamira REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
13 días de tiempo transcurrido
(24/08/2026 12:02:28(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13 días de tiempo transcurrido
(24/08/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13 días de tiempo transcurrido
(24/08/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
13 días de tiempo transcurrido
(24/08/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
13 días de tiempo transcurrido
(24/08/2026 12:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13 días de tiempo transcurrido
(24/08/2026 12:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13 días de tiempo transcurrido
(24/08/2026 12:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13 días de tiempo transcurrido
(24/08/2026 12:24:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13 días de tiempo transcurrido
(24/08/2026 12:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
132,230.00
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
132,230.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.06
124,470.00
DOP
----
Ver
2.3.6.3.04
2,770.00
DOP
----
Ver
2.3.9.8.02
4,630.00
DOP
----
Ver
2.3.6.4.06
360.00
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
PAGO
132,230.00
DOP
Septiembre
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
1
1
132,230.00
DOP
Aprobado
9-Cuaota a Comprometer.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
24/08/2026 12:39:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
24/08/2026 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
1-Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
2-Certificación existencia de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Descargar
4-Bases de la contratacion Ficha Tecnica Compra.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
5-Acta de Aprobacion Ficha Tecnica.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.2019529
24/08/2026 12:41
132,230 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
24/08/2026 12:41
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Maderas Navarrete, S.R.L.
132,230 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Pinturas y Suministros para ser utilizada en el Ayuntamiento
-
Subtotal
132,230.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN
6
UD
4,750
28,500.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN
7
UD
4,750
33,250.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN
4
GAL
950
3,800.00
4
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
Pinturas de aceite - BIEN COMÚN
2
GAL
1,925
3,850.00
5
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
Diluyentes para pinturas y barnices - BIEN COMÚN
2
GAL
405
810.00
6
31211904 - Brochas - BIEN
(...)
31211904 - Brochas - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
Brochas - BIEN COMÚN
2
UD
170
340.00
7
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
Rodillos de pintar - BIEN COMÚN
5
UD
210
1,050.00
8
31211904 - Brochas - BIEN
(...)
31211904 - Brochas - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
Brochas - BIEN COMÚN
6
UD
180
1,080.00
9
30151604 - Brochas para t
(...)
30151604 - Brochas para techos
2.3.9.8.02
Brochas para techos
4
UD
325
1,300.00
10
11101502 - Lija o esmeril
(...)
11101502 - Lija o esmeril - BIEN COMÚN
2.3.6.4.06
Lija o esmeril - BIEN COMÚN
8
UD
45
360.00
11
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
Pinturas de revestimiento - BIEN COMÚN
5
UD
8,925
44,625.00
12
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
Pinturas de esmalte - BIEN COMÚN
3
GAL
1,895
5,685.00
13
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
Rodillos de pintar - BIEN COMÚN
4
UD
75
300.00
14
31211912 - Varillas teles
(...)
31211912 - Varillas telescópicas
2.3.9.8.02
Varillas telescópicas
1
UD
3,330
3,330.00
15
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
Pinturas de agua - BIEN COMÚN
1
UD
1,975
1,975.00
16
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
Pinturas de agua - BIEN COMÚN
1
UD
1,975
1,975.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.2019529
Informe final de la selección DO1.AWD.2019529
24/08/2026 12:41
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.MSG.823487
La lista de oferentes del proceso AMSJA-DAF-CD-2026-0017 publicada por Ayuntamiento Municipal de Altamira
24/08/2026 12:39
(UTC -4 horas)
Detalle