Información del procedimiento
Información

Información

Información general
228,200.8 Pesos Dominicanos
 
BAGRICOLA-DAF-CD-2026-0070 
Adquisición de materiales de oficina 
Presentación de ofertas
Proceso con etapa cerrada
Adquisición de materiales de oficina 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Av. George Washington No.601, Santo Domingo, D.N., RD Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 14:02:33(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 días para terminar (09/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 días para terminar (10/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 días para terminar (14/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11 días para terminar (18/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuentes de recursos propios
228,200.80 DOP
228,200.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.3.1.0184,027.00  DOP----Ver
2.3.9.2.01144,173.80  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20262026/0001301228,200.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
26/08/2026 14:08:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1No
25/08/2026 08:49:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
25/08/2026 08:55:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
25/08/2026 14:40:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
26/08/2026 07:39:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
26/08/2026 11:31:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
26/08/2026 13:21:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
26/08/2026 13:31:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
BASE DE LA CONTRATACION - PLIEGO DE CONDICIONES.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
CERTIFICACION DE FONDOS.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
ESTUDIO PREVIO.pdfOtroDescargar
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
ACTA DE INICIO DE PROCESO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
AUTORIZACION DE COMPRAS.pdfActo de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 adquisicion materiales gastables-
    
Subtotal
228.200,80
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01FORMA CONTINUA TAMAÑO 9.5X5.5 DE 3 PARTES (CAJA)100RESMA840,2784.027,00
    
2
44122118 - Sujetadores de(...)
2.3.9.2.01CLIP PLASTICOS 33 MM200CAJ42,148.428,00
    
 
3
44111905 - Tableros de bo(...)
2.3.9.2.01PIZARRA BLANCA MAGNETICA 60X80 CM10UD4.099,4840.994,80
    
 
4
44121619 - Sacapuntas
2.3.9.2.01SACAPUNTA PORTATILL METALICO50UD21,581.079,00
    
5
44122101 - Cauchos - BIEN(...)
2.3.9.2.01BANDA DE GOMA NO.18400CAJ45,7818.312,00
    
 
6
44121701 - Bolígrafos - B(...)
2.3.9.2.01BOLIGRAFO AZUL2.400UD31,475.360,00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
27/08/2026 14:13 (UTC -4 horas)
Detalle
26/08/2026 15:23 (UTC -4 horas)
Detalle
26/08/2026 14:08 (UTC -4 horas)
Detalle
25/08/2026 09:08 (UTC -4 horas)
Detalle
25/08/2026 09:07 (UTC -4 horas)
Detalle
24/08/2026 16:33 (UTC -4 horas)
Detalle