Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
3,000,025.81 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2026-0032
Título:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL SONIA IRIS REYES, UBICADO EN EL MALECÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORÍS.
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL SONIA IRIS REYES, UBICADO EN EL MALECÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORÍS, INCLUYENDO LA ADECUACIÓN DE SUS ÁREAS RECREATIVAS, ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.
Tipo de procedimiento
Contratación Menor
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Obras
Subtipo
De Menor cuantia
Dirección de ejecución del contrato
CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
18 días de tiempo transcurrido
(18/08/2026 16:03:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de asignación de riesgo
17 días de tiempo transcurrido
(19/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16 días de tiempo transcurrido
(20/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
16 días de tiempo transcurrido
(21/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15 días de tiempo transcurrido
(21/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
12 días de tiempo transcurrido
(24/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
11 días de tiempo transcurrido
(26/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta
10 días de tiempo transcurrido
(26/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones
8 días de tiempo transcurrido
(28/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta
5 días de tiempo transcurrido
(31/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
4 días de tiempo transcurrido
(02/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
3 días de tiempo transcurrido
(02/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento
2 días de tiempo transcurrido
(03/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
2 días de tiempo transcurrido
(04/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 día de tiempo transcurrido
(04/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
3,000,025.81
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
3,000,000.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.6.01
155,334.56
DOP
----
Ver
2.6.2.4.01
501,300.00
DOP
----
Ver
2.2.8.7.03
300,637.83
DOP
----
Ver
2.2.5.4.01
52,929.18
DOP
----
Ver
2.2.7.1.02
361,500.00
DOP
----
Ver
2.3.2.1.01
217,500.00
DOP
----
Ver
2.3.6.4.04
243,308.80
DOP
----
Ver
2.7.1.4.01
27,575.20
DOP
----
Ver
2.6.5.3.01
10,626.00
DOP
----
Ver
2.7.1.3.01
55,971.74
DOP
----
Ver
2.3.6.4.01
31,536.24
DOP
----
Ver
2.2.9.1.01
3,679.20
DOP
----
Ver
2.3.7.2.06
761,560.00
DOP
----
Ver
2.3.6.1.05
37,149.86
DOP
----
Ver
2.3.9.8.02
109,457.40
DOP
----
Ver
2.7.2.1.01
38,405.96
DOP
----
Ver
2.3.6.2.02
49,088.24
DOP
----
Ver
2.3.9.8.01
29,879.45
DOP
----
Ver
2.6.5.2.02
12,586.15
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
18/2026
1
3,000,000.00
DOP
Aprobado
CF-74.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
31/08/2026 14:11:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
24/08/2026 11:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
Acta de aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
acta peritos.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
Descargar
CF-74.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Descargar
Estudios Previos.pdf
Otro
Descargar
Ficha tecnica-agosto (2).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
PRESUPUESTO PARQUE INFANTIL MALECON SPM CIEGO (2).pdf
Otro
Descargar
solicitud compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.2022831
31/08/2026 14:13
2,989,048.32 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
31/08/2026 14:13
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Constructora Rabiel, SRL
2,989,048.32 Pesos Dominicanos
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
2,646,458.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
70111706 - Servicios de m
(...)
70111706 - Servicios de mantenimiento del césped
2.2.7.1.02
GRAMA TIPO BERMUDA SEMBRADA- TODO COSTO
900
M2
350
315,000.00
2
11162110 - Malla red
2.3.2.1.01
MALLA CICLONICA 6 PIES CAL. 9
300
UD
725
217,500.00
3
70111703 - Servicios de p
(...)
70111703 - Servicios de plantación o mantenimiento de jardines
2.2.7.1.02
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA Y PODA DE ARBOLES EXISTENTES
1
UD
46,500
46,500.00
4
11111502 - Material de re
(...)
11111502 - Material de relleno
2.3.6.4.04
RELLENO DE TIERRA NEGRA
85
M3
1,858.98
158,013.30
5
72103004 - Servicios de e
(...)
72103004 - Servicios de excavación
2.7.1.4.01
EXCABACION DE FUNDACIONES O ZAPATAS PARA COLUMNAS Y
80
M3
344.69
27,575.20
6
22101527 - Transportes in
(...)
22101527 - Transportes integrados de carga
2.6.5.3.01
CARGA Y BOTE DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION
35
M3
303.6
10,626.00
7
11111611 - Gravilla - BIE
(...)
11111611 - Gravilla - BIEN COMÚN
2.3.6.4.04
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA AZUL 3/4
50
UD
1,705.91
85,295.50
8
72102504 - Construcción d
(...)
72102504 - Construcción de muros de contención
2.7.1.3.01
MUROS DE 6 CPN BASTONES 3/8
22
M2
1,699.17
37,381.74
9
11101609 - Mineral de zin
(...)
11101609 - Mineral de zinc
2.3.6.4.01
NGA 0.20 X 0.20 M
1
M3
31,536.24
31,536.24
10
72101701 - Servicios de h
(...)
72101701 - Servicios de hormigón o estuco para exteriores
2.2.9.1.01
FRAGUACHE EN ELEMENTOS H.A.
20
M2
183.96
3,679.20
11
31211601 - Lechada de cal
(...)
31211601 - Lechada de cal con cola para blanquear paredes
2.3.7.2.06
RESANE DE AREA CON LECHADA Y MORTERO PAREDES Y TECHO
20
M2
629
12,580.00
12
72102504 - Construcción d
(...)
72102504 - Construcción de muros de contención
2.7.1.3.01
CANTOS Y MOCHETAS
65
ML
286
18,590.00
13
30131704 - Losas o baldos
(...)
30131704 - Losas o baldosas de cerámica - BIEN COMÚN
2.3.6.1.05
CERAMICA EN PAREDES BAÑO
22
M2
1,688.63
37,149.86
14
30171505 - Puertas de met
(...)
30171505 - Puertas de metal - BIEN COMÚN
2.3.9.8.02
PUERTA P/HUECO DE 0.90X2.10M C/LLAVIN
5
UD
10,600
53,000.00
15
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
PINTURA AGRILICA
1,800
M2
416.1
748,980.00
16
30181511 - Inodoros o exc
(...)
30181511 - Inodoros o excusados
2.7.2.1.01
INODOROS
4
UD
9,601.49
38,405.96
17
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero - BIEN COMÚN
2.3.6.2.02
LAVAMANO
4
UD
12,272.06
49,088.24
18
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico - BIEN COMÚN
2.3.9.8.02
DESAGUE DE PISO EN ACERO INOXIDABLE
4
UD
4,009.85
16,039.40
19
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico - BIEN COMÚN
2.3.9.8.02
TUBERIA DE ALIMENTACION PVC SCH-80 1
40
ML
1,010.45
40,418.00
20
25174008 - Bomba de agua
(...)
25174008 - Bomba de agua para motores de combustión interna
2.3.9.8.01
BOMBA DE AGUA
1
UD
29,879.45
29,879.45
21
20111504 - Equipos para p
(...)
20111504 - Equipos para perforar pozos de agua
2.6.5.2.02
POZO FILTRANTE 8
1
UD
12,586.15
12,586.15
22
39111514 - Luces de árbol
(...)
39111514 - Luces de árboles
2.3.9.6.01
LUCES CENITALES Y BALIZA DE CAMINO
48
UD
2,152.36
103,313.28
23
26121519 - Alambre de alu
(...)
26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
CLABLEADO PARA NUEVAS LUCES
1
PAQ
52,021.28
52,021.28
24
49241501 - Columpios para
(...)
49241501 - Columpios para patios de recreo
2.6.2.4.01
MANTENIMIENTO JUEGOS METALICOS
1
PAQ
501,300
501,300.00
1.2
COSTOS INDIRECTOS
-
Subtotal
353,567.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
84111506 - Servicios de f
(...)
84111506 - Servicios de facturación
2.2.8.7.03
RIRECCION TECNICA Y RESPONSABILIDAD 7%
1
UD
185,252.12
185,252.12
2
84111506 - Servicios de f
(...)
84111506 - Servicios de facturación
2.2.8.7.03
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1%
1
UD
26,464.69
26,464.69
3
25101611 - Camiones de ca
(...)
25101611 - Camiones de carga
2.2.5.4.01
TRANSPORTE 2%
1
UD
52,929.18
52,929.18
4
84111506 - Servicios de f
(...)
84111506 - Servicios de facturación
2.2.8.7.03
CODIA 0.10%
1
UD
2,646.46
2,646.46
5
84111506 - Servicios de f
(...)
84111506 - Servicios de facturación
2.2.8.7.03
ITBIS 18%
1
UD
33,345.38
33,345.38
6
84111506 - Servicios de f
(...)
84111506 - Servicios de facturación
2.2.8.7.03
SEGURO Y FINANZAS 1%
1
UD
26,464.59
26,464.59
7
84111506 - Servicios de f
(...)
84111506 - Servicios de facturación
2.2.8.7.03
FONDO DE PENCION Y JUBILACION 1%
1
UD
26,464.59
26,464.59
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.2022831
Informe final de la selección DO1.AWD.2022831
31/08/2026 14:13
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.MSG.826396
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2026-0032 publicada por Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
31/08/2026 14:11
(UTC -4 horas)
Detalle