Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
267,770 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2026-0036
Título:
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS DIVERSOS.
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS DIVERSOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO ELECTRICO DE ESTE AYUNTAMIENTO. DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS.
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
19 días de tiempo transcurrido
(17/08/2026 14:30:26(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
19 días de tiempo transcurrido
(17/08/2026 14:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19 días de tiempo transcurrido
(17/08/2026 14:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
19 días de tiempo transcurrido
(17/08/2026 14:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19 días de tiempo transcurrido
(17/08/2026 14:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
19 días de tiempo transcurrido
(17/08/2026 14:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
19 días de tiempo transcurrido
(17/08/2026 14:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19 días de tiempo transcurrido
(17/08/2026 14:44:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19 días de tiempo transcurrido
(17/08/2026 14:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento
19 días de tiempo transcurrido
(17/08/2026 14:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19 días de tiempo transcurrido
(17/08/2026 14:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19 días de tiempo transcurrido
(17/08/2026 14:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
267,770.00
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
267,770.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.6.01
254,670.00
DOP
----
Ver
2.6.5.2.01
4,000.00
DOP
----
Ver
2.6.5.6.01
7,000.00
DOP
----
Ver
2.3.6.3.06
2,100.00
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
71-2026
1
267,770.00
DOP
Aprobado
CF-71-2026.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
19/08/2026 15:06:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
19/08/2026 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
Acta de Aprobacion DAF-CD-0042.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
CF-71-2026.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Descargar
Informe de Estudio Previo 36..pdf
Informe definitivo de evaluación técnica del procedimiento.
Descargar
Requerimiento Electrico.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
Solicitu de Compra 36.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
ELECTRICOS Base de la contratac.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.2017339
19/08/2026 15:15
267,770 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
19/08/2026 15:15
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Plomelca SRL
267,770 Pesos Dominicanos
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
267,770.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121635 - Rollos de cabl
(...)
26121635 - Rollos de cable
2.3.9.6.01
ROLLO DE ALAMBRE #6
2
UD
21,500
43,000.00
2
26121635 - Rollos de cabl
(...)
26121635 - Rollos de cable
2.3.9.6.01
ROLLO DE ALAMBRE #10
10
UD
8,250
82,500.00
3
26121635 - Rollos de cabl
(...)
26121635 - Rollos de cable
2.3.9.6.01
ROLLO DE ALAMBRE #12
10
UD
5,750
57,500.00
4
23153203 - Robots de sell
(...)
23153203 - Robots de sellado adhesivo
2.6.5.2.01
TAPE
40
UD
100
4,000.00
5
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
CAJA DE BOMBILLO SODIO
2
CAJ
14,375
28,750.00
6
31163103 - Conector de re
(...)
31163103 - Conector de remolque
2.3.9.6.01
CAJA DE CONECTOR TRIPLEX
4
CAJ
1,750
7,000.00
7
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
BOMBILLO ISW LED
50
UD
130
6,500.00
8
39121533 - Piezas de inte
(...)
39121533 - Piezas de interruptor y accesorios
2.3.9.6.01
CONTACTORES
6
UD
3,900
23,400.00
9
31251501 - Activadores el
(...)
31251501 - Activadores eléctricos
2.6.5.6.01
MAIN BREAKER 225 AMP
1
UD
4,200
4,200.00
10
30101603 - Barras de hier
(...)
30101603 - Barras de hierro - BIEN COMÚN
2.3.6.3.06
BARRA ESCALONADA
2
UD
1,050
2,100.00
11
31251501 - Activadores el
(...)
31251501 - Activadores eléctricos
2.6.5.6.01
BREAKER 2P 50 AMP
8
UD
350
2,800.00
12
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
TOMA C.NEGRO
10
UD
190
1,900.00
13
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR TRIPLE
6
UD
220
1,320.00
14
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR DOBLE A.
6
UD
180
1,080.00
15
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
SWICTH T TOMAC.
8
UD
215
1,720.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.2017339
Informe final de la selección DO1.AWD.2017339
19/08/2026 15:15
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.MSG.821924
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2026-0036 publicada por Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
19/08/2026 15:06
(UTC -4 horas)
Detalle