Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
67,720 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HMDJAM-DAF-CD-2026-0070
Título:
Adquisicion de Materiales de Oficina
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
Adquisicion de Materiales de Oficina
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
Calle Tomás Hernández Franco No. 1 Tamboril Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
20 días de tiempo transcurrido
(17/08/2026 11:00:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20 días de tiempo transcurrido
(17/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20 días de tiempo transcurrido
(17/08/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
20 días de tiempo transcurrido
(17/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
19 días de tiempo transcurrido
(18/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19 días de tiempo transcurrido
(18/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19 días de tiempo transcurrido
(18/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19 días de tiempo transcurrido
(18/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19 días de tiempo transcurrido
(18/08/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
67,720.01
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
67,720.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.02
1,380.00
DOP
----
Ver
2.3.9.2.01
19,810.01
DOP
----
Ver
2.3.9.9.05
450.00
DOP
----
Ver
2.3.3.2.01
46,080.00
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
pago factura total
67,720.01
DOP
Agosto
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
HMDJAM-DAF-CD-2026-0070
1
67,720.00
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER 0070.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
18/08/2026 11:02:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
17/08/2026 11:30:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
17/08/2026 12:44:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
17/08/2026 16:58:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
CERTIFICACION DE FONDOS 0070.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Descargar
ESPECIFICACION TECNICAS 0070.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
SOLICITUD ORDEN DE COMPRA 0070.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
ACTA DE APROBACION 0070.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.2015920
26/08/2026 10:39
67,720 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
26/08/2026 10:39
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Distribuidora Philper Center, SRL
67,720 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
67,720.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CLIPS 32MM 12/1 DELI
2
CAJ
65
130.00
3
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CLIPS 41MM 12 PCS
2
CAJ
90
180.00
4
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CLIPS 51MM 12/1
2
CAJ
170
340.00
5
44121618 - Tijeras - BIEN
(...)
44121618 - Tijeras - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
TIJERA
9
UD
100
900.00
6
60102007 - Murales de pal
(...)
60102007 - Murales de palabras
2.3.9.2.02
PIZARRA
1
UD
1,380
1,380.00
7
60121104 - Papel bond par
(...)
60121104 - Papel bond para para dibujo - BIEN COMÚN
2.3.3.2.01
PAPEL 8.5X11 RESMA ECO PAPER
100
UD
295
29,500.00
8
60121104 - Papel bond par
(...)
60121104 - Papel bond para para dibujo - BIEN COMÚN
2.3.3.2.01
PAPEL 8.5X14 RESMA SCELENT
5
UD
330
1,650.00
9
60121104 - Papel bond par
(...)
60121104 - Papel bond para para dibujo - BIEN COMÚN
2.3.3.2.01
PAPEL 8X11 CARBON POINTER
12
UD
390
4,680.00
10
60121124 - Papel kraft -
(...)
60121124 - Papel kraft - BIEN COMÚN
2.3.3.2.01
PAPEL KRAFT 36 40LB
2
PAQ
1,600
3,200.00
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
TINTA CONY 544
22
UD
200
4,400.00
12
44121716 - Resaltadores -
(...)
44121716 - Resaltadores - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
MARCADOR DELI PERMANT 12/1
1
CAJ
480
480.00
13
44122107 - Grapas - BIEN
(...)
44122107 - Grapas - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
SACAGRAPA DELI STANDAR
12
UD
65
780.00
14
44111607 - Archivos de ch
(...)
44111607 - Archivos de cheques
2.3.9.2.01
ARCHIVO TIPO ACORDEON
3
UD
350
1,050.00
15
44121631 - Dispensadores
(...)
44121631 - Dispensadores de goma o repuestos
2.3.9.9.05
BANDA DE GOMA
10
UD
45
450.00
16
44101716 - Unidades de pe
(...)
44101716 - Unidades de perforación de orificios - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
PERFORADORAS
3
UD
650
1,950.00
17
44122011 - Folders - BIEN
(...)
44122011 - Folders - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
FOLDER
30
UD
320
9,600.00
18
60121104 - Papel bond par
(...)
60121104 - Papel bond para para dibujo - BIEN COMÚN
2.3.3.2.01
PAPEL FOT 8.5X11 230G
30
UD
235
7,050.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.2015920
Informe final de la selección DO1.AWD.2015920
26/08/2026 10:39
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.821094
La lista de oferentes del proceso HMDJAM-DAF-CD-2026-0070 publicada por Hospital Municipal Dr. Jorge Armando Martínez
18/08/2026 11:02
(UTC -4 horas)
Detalle