Información del procedimiento
Información

Información

Información general
31,650 Pesos Dominicanos
 
HMMP-DAF-CD-2026-0030 
SERVICIOS INFORMATICOS  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
SERVICIOS INFORMATICOS  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Servicios 
Comunes y Estandarizados 
calle el laurel san Gregorio de nigua San Gregorio de Nigua San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 11:01:54(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 11:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 11:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 11:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 11:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
31,650.00 DOP
37,347.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.2.7.2.0231,650.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20261137,347.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
18/08/2026 11:12:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
18/08/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
CERTIFICACION 4_093308.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
BASE DE CONTRATACION.docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
ACTA DE APROBACION_103348.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.201591318/08/2026 11:1737,347 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación18/08/2026 11:17Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Ilutec SRL37,347 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
 
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
31,650.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02INSTALACION IMPRESORA 1UD1,7001,700.00
    
 
2
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02INSTALACION WINDOWS 101UD1,5001,500.00
    
 
3
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02INSTALACION IMPRESORA 1UD1,2001,200.00
    
 
4
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02INSTALACION CABLE DE RED150UD203,000.00
    
 
5
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02INSTALACION RAUTER WIFI1UD2,1002,100.00
    
 
6
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02INSTALACION IIMPRESORA HP2UD1,5003,000.00
    
 
7
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02ARREGLO DE IMPRESORA EPSOM L32501UD1,8001,800.00
    
 
8
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02INSTALACION CABLE DE RED 1UD1,5001,500.00
    
 
9
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02INSTALACION PROGRAMAS125UD222,750.00
    
 
10
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02SOPORTE DE IMPRESORAS1UD1,3001,300.00
    
 
11
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02SOPORTE CPU CAMBIO DE PC1UD1,5001,500.00
    
 
12
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02SOPORTE CPU DE PC1UD1,0001,000.00
    
 
13
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02INSTALACION CPU DE PC1UD1,5001,500.00
    
 
14
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02 CPU DELL OPIPLEX 9010 CORE 13 12GB DE MEMORIA RAM 500 GB DE DISCO DURO1UD7,8007,800.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
18/08/2026 11:17 (UTC -4 horas)
Detalle
18/08/2026 11:12 (UTC -4 horas)
Detalle