Información del procedimiento
Información

Información

Información general
256,844.74 Pesos Dominicanos
 
CONFEDFAPNRD-DAF-CD-2026-0020 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OFICINA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OFICINA 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Villa Olímpica Nacional, Santo Domingo Este REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 08:01:40(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 08:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 08:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 08:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 08:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 08:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 08:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 08:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
256,847.11 DOP
256,847.11 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.3.1.0130,479.40  DOP----Ver
2.3.9.2.0139,137.70  DOP----Ver
2.3.9.1.0159,035.99  DOP----Ver
2.3.3.2.01128,194.02  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  ADQUISICION256,847.11  DOPAgosto2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20263021256,847.11  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
13/08/2026 10:31:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
13/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
solicitud de compras CIRCULO DEPORTIVO-DAF-CD-2026-0019.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
FICHA 0020.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
FICHA 0020.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.201291313/08/2026 10:33256,847.11 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación13/08/2026 10:33Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Grupo 2000, SRL 256,847.11 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OFICINA-
    
Subtotal
256,844.74
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131807 - Blanqueadores (...)
2.3.9.1.01CLORO AMALYS30GAL253.77,611.00
    
 
2
53131608 - Jabones - BIEN(...)
2.3.9.1.01LAVAPLATOS AMALY24GAL383.59,204.00
    
 
3
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA INSTITUCIONAL 6/124PAQ1,511.5836,277.92
    
 
4
47121708 - Bolsas higiéni(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS 55GL 100/110PAQ1,164.2711,642.70
    
 
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE FABULOSO GL.30GAL584.117,523.00
    
 
6
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO NATURAL 350 PIE 12/130PAQ1,485.6244,568.60
    
 
7
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA VELVET 500/125PAQ1,893.947,347.50
    
 
8
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL ABBY 8 1/2 X 1170RESMA435.4230,479.40
    
 
9
44121701 - Bolígrafos - B(...)
2.3.9.2.01FELPA GEL IMPAC 207 AZUL10CAJ3,76337,630.00
    
 
10
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01POS-IT 3X3 COLORES30UD50.171,505.10
    
 
11
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE CERAMICA D-SCALIN 2/18CAJ1,631.9413,055.52
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
13/08/2026 10:33 (UTC -4 horas)
Detalle
13/08/2026 10:31 (UTC -4 horas)
Detalle