Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
59,310 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
AMDI-DAF-CD-2026-0014
Título:
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE LA INSTIRUCCION.
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTIRUCCION. EN LA LIMPIEZA DIARIA .
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
C/Sancez # 3 Imbert Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
24 días de tiempo transcurrido
(13/08/2026 12:00:46(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24 días de tiempo transcurrido
(13/08/2026 12:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24 días de tiempo transcurrido
(13/08/2026 12:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
24 días de tiempo transcurrido
(13/08/2026 12:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
24 días de tiempo transcurrido
(13/08/2026 12:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24 días de tiempo transcurrido
(13/08/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24 días de tiempo transcurrido
(13/08/2026 12:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24 días de tiempo transcurrido
(13/08/2026 12:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24 días de tiempo transcurrido
(13/08/2026 12:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
59,310.00
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
59,310.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01
28,500.00
DOP
----
Ver
2.3.7.2.99
4,200.00
DOP
----
Ver
2.3.7.2.03
3,750.00
DOP
----
Ver
2.3.7.2.01
150.00
DOP
----
Ver
2.3.2.3.01
1,080.00
DOP
----
Ver
2.3.7.2.05
1,950.00
DOP
----
Ver
2.3.9.5.01
9,900.00
DOP
----
Ver
2.3.3.2.01
9,780.00
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
primer pago
19,770.00
DOP
Agosto
2026
2
segundo pago
19,770.00
DOP
Septiembre
2026
3
tercer pago
19,770.00
DOP
Octubre
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
202614
14
59,310.00
DOP
Aprobado
9- CUOTA A COMPROMETER SUMINISTRO DE LIMPIEZA CAMELIA agosto 2026.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
13/08/2026 12:28:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
14/08/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
1-Solicitud de Compras suministro limpieza camelia agosto 2026.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
2-Certificación existencia de fondos suministro de limpieza camelia agosto 2026.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Descargar
3- Acta de Apoderamiento suministros de limpieza camelia agosto 2026.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Descargar
4-Ficha Tecnica Compra suministro de limpieza camelia agosto 2026.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
5-Acto Simple de Aprobación Especificaciones Imbert Técnicas suminstros de limpieza camelia agosto 2026.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.2013324
13/08/2026 12:31
59,310 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
13/08/2026 12:31
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Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Eugenia Camelia Pérez Estrella de Vasquez
59,310 Pesos Dominicanos
Descargar
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Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE LA INSTIRUCCION.
-
Subtotal
59,310.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico 48/1
6
UD
1,450
8,700.00
2
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel
6
PAQ
180
1,080.00
3
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
cloro
9
GAL
130
1,170.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes
12
GAL
350
4,200.00
5
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes - BIEN COMÚN
2.3.7.2.99
ace
3
UD
1,400
4,200.00
7
53131620 - Perfumes o col
(...)
53131620 - Perfumes o colonias o fragancias
2.3.7.2.03
Ambientador
15
UD
250
3,750.00
8
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
brillo fibra gruesa
9
UD
40
360.00
10
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01
fósforo
3
PAQ
50
150.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
fundas 55gl
300
PAQ
45
13,500.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
fundas 25gl
12
PAQ
150
1,800.00
14
53102504 - Guantes o mito
(...)
53102504 - Guantes o mitones - BIEN COMÚN
2.3.2.3.01
guantes para damas
12
UD
90
1,080.00
15
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida
6
UD
325
1,950.00
17
60121241 - Productos de l
(...)
60121241 - Productos de limpieza de utensilios o pinceles
2.3.9.1.01
lavaplatos
30
UD
40
1,200.00
18
60121241 - Productos de l
(...)
60121241 - Productos de limpieza de utensilios o pinceles
2.3.9.1.01
limpia cristal
3
UD
250
750.00
19
60121241 - Productos de l
(...)
60121241 - Productos de limpieza de utensilios o pinceles
2.3.9.1.01
limpiador de ceramica
6
UD
150
900.00
20
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
fundas 72 gls amarillas
12
PAQ
275
3,300.00
60121241 - Productos de l
(...)
60121241 - Productos de limpieza de utensilios o pinceles
2.3.9.1.01
piedras para baño
12
UD
110
1,320.00
22
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
vasos # 10
60
PAQ
90
5,400.00
23
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
vasos # 5
60
PAQ
75
4,500.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.2013324
Informe final de la selección DO1.AWD.2013324
13/08/2026 12:31
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.MSG.819445
La lista de oferentes del proceso AMDI-DAF-CD-2026-0014 publicada por Ayuntamiento Municipal de Imbert
13/08/2026 12:28
(UTC -4 horas)
Detalle