Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
111,487.28 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HPMJ-DAF-CD-2026-0027
Título:
adquisicion de Materiales de Limpieza
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
adquisicion de Materiales de Limpieza
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
Calle mella #3 al lado del cementerio Luperón Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
24 días de tiempo transcurrido
(13/08/2026 13:01:41(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24 días de tiempo transcurrido
(13/08/2026 13:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24 días de tiempo transcurrido
(13/08/2026 13:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
24 días de tiempo transcurrido
(13/08/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
24 días de tiempo transcurrido
(13/08/2026 13:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24 días de tiempo transcurrido
(13/08/2026 13:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24 días de tiempo transcurrido
(13/08/2026 13:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento
24 días de tiempo transcurrido
(13/08/2026 13:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24 días de tiempo transcurrido
(13/08/2026 13:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24 días de tiempo transcurrido
(13/08/2026 13:44:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
131,555.00
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
131,555.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01
62,114.95
DOP
----
Ver
2.3.7.2.99
20,660.03
DOP
----
Ver
2.3.7.2.03
16,320.01
DOP
----
Ver
2.3.3.2.01
29,280.00
DOP
----
Ver
2.3.7.2.05
3,180.01
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
1
131,555.00
DOP
Octubre
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
1
1
131,555.00
DOP
Aprobado
9- Cuota Comprometer.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
13/08/2026 14:58:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
13/08/2026 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
1-Solicitud de Compras Hospital.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
3- Acta de Apoderamiento Hospital.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Descargar
4-Bases de la contratacion Ficha Tecnica Compra.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
5-Acto Simple de Aprobación Especificaciones Técnicas.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.2013355
13/08/2026 15:00
131,554.99 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
13/08/2026 15:00
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Eusebia Cruz de González
131,554.99 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
111,487.28
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOJEDOR DE BASURA
3
UD
148.33
444.99
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
92
GAL
110.17
10,135.64
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO
64
GAL
203.39
13,016.96
4
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
SUABIZANTE
7
GAL
983.05
6,881.35
5
53131608 - Jabones - BIEN
(...)
53131608 - Jabones - BIEN COMÚN
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO
68
GAL
203.39
13,830.52
6
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes - BIEN COMÚN
2.3.7.2.99
ACE
6
UD
1,228.81
7,372.86
7
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGUIENICO
12
PAQ
1,423.73
17,084.76
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
4
PAQ
1,932.2
7,728.80
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
FUNDA ROJAS
8
PAQ
805.08
6,440.64
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
FUNDA TANQUE
8
PAQ
805.08
6,440.64
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
FUNDA MEDIO TANQUE
8
PAQ
805.08
6,440.64
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
FUNDA NORMAL
3
PAQ
1,101.69
3,305.07
13
47131603 - Esponjas - BIE
(...)
47131603 - Esponjas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO
1
UD
254.24
254.24
14
47131603 - Esponjas - BIE
(...)
47131603 - Esponjas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
BRILLO FRINO
1
UD
254.24
254.24
15
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
SUAPER
3
UD
237.29
711.87
16
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
2
PAQ
2,635.59
5,271.18
17
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
BAYGON
1
PAQ
2,694.92
2,694.92
18
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTE PLASTICO
2
PAQ
1,118.64
2,237.28
19
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
CEPILLO DE LIMPIEZA
3
UD
76.27
228.81
20
47131604 - Escobas - BIEN
(...)
47131604 - Escobas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
ESCOBA
3
UD
237.29
711.87
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.2013355
Informe final de la selección DO1.AWD.2013355
13/08/2026 15:00
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.MSG.819597
La lista de oferentes del proceso HPMJ-DAF-CD-2026-0027 publicada por Hospital Pablo Morrobel Jimenez
13/08/2026 14:58
(UTC -4 horas)
Detalle