Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
254,880 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HMG-DAF-CD-2026-0016
Título:
HOJAS MAQUINILLAS
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
HOJAS DE MAQUINILLAS PARA LOS DIFEREBNTESDEPARTAMENTOS
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
CALLE JOSE DEL CARMEN OVIEDO Bahoruco ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
25 días de tiempo transcurrido
(12/08/2026 12:05:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23 días de tiempo transcurrido
(13/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23 días de tiempo transcurrido
(14/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
20 días de tiempo transcurrido
(17/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
19 días de tiempo transcurrido
(18/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18 días de tiempo transcurrido
(19/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17 días de tiempo transcurrido
(20/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17 días de tiempo transcurrido
(20/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17 días de tiempo transcurrido
(20/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Transferencias
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
9,746.80
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
9,746.80
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.3.1.01
9,746.80
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
UNICO PAGO
9,746.80
DOP
Septiembre
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
:HMG-DAF-CD-2026-0016
1
9,746.80
DOP
Aprobado
CERT PDF FOLDER.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
18/08/2026 13:03:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
No
12/08/2026 15:46:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
12/08/2026 19:45:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
12/08/2026 19:52:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Sí
13/08/2026 08:52:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Sí
13/08/2026 11:43:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
13/08/2026 12:35:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
SOICITUD PDF.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
PILEGODS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
APROBACION.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
FICHAS TECNICA1.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
INICIO PROCESO.pdf
Otro
Descargar
CUOTASCOMPREMETER.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.2015843
18/08/2026 13:39
110,931.8 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
18/08/2026 13:39
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Radlafe Group, SRL
9,746.8 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Solajico Comercial, SRL
101,185 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE OFICINAS
-
Subtotal
254,880.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
HOJAS DE MAQUINILLAS 8.5*11
40
CAJ
5,074
202,960.00
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
HOJAS DE MAQUINILLAS 8.5*14
7
CAJ
5,900
41,300.00
3
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
FOLDER
20
UD
531
10,620.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.2015843
Informe final de la selección DO1.AWD.2015843
18/08/2026 13:39
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.821210
La lista de oferentes del proceso HMG-DAF-CD-2026-0016 publicada por Hospital Municipal Galvan
18/08/2026 13:03
(UTC -4 horas)
Detalle