Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
1,110,000 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
ARD-DAF-CM-2026-0073
Título:
ADQUISICIÓN DE TÓNERES Y CARTUCHOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
ADQUISICIÓN DE TÓNERES Y CARTUCHOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Tipo de procedimiento
Contratación Menor
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
25 días de tiempo transcurrido
(11/08/2026 16:01:37(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24 días de tiempo transcurrido
(12/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23 días de tiempo transcurrido
(13/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
22 días de tiempo transcurrido
(14/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
22 días de tiempo transcurrido
(14/08/2026 16:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta
19 días de tiempo transcurrido
(17/08/2026 16:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones
17 días de tiempo transcurrido
(19/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17 días de tiempo transcurrido
(20/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17 días de tiempo transcurrido
(20/08/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11 días de tiempo transcurrido
(26/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
6 días de tiempo transcurrido
(31/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
1,194,868.00
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
1,194,868.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01
1,194,868.00
DOP
1,194,868.00
DOP
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
PAGO DE FACTURA
1,194,868.00
DOP
Diciembre
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
EG1787863766038I9JIZ
1
1,194,868.00
DOP
Aprobado
Link
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
18/08/2026 13:55:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
14/08/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdf
Otro
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SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdf
Otro
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Otro
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Otro
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Otro
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Otro
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Ficha tecnica para bienes.pdf
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Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.2016018
18/08/2026 13:59
1,194,868 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
18/08/2026 13:59
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Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Sistemas Electronicos Avanzados Torchio, SRL
1,194,868 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS
-
Subtotal
1,110,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO DE TONER XEROX C8045 NEGRO
30
UD
10,100
303,000.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO DE TONER XEROX C8045 CIAN
1
UD
10,100
10,100.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO DE TONER XEROX C8045 MAGENTA
1
UD
10,100
10,100.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO DE TONER XEROX C8045 AMARILLO
1
UD
10,100
10,100.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO TONER XEROX WC7225 NEGRO
5
UD
9,500
47,500.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO TONER XEROX WC7225 CIAN
1
UD
9,500
9,500.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO TONER XEROX WC7225 MAGENTA
1
UD
9,500
9,500.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO TONER XEROX WC7225 AMARILLO
1
UD
9,500
9,500.00
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO TONER XEROX B7025
4
UD
10,100
40,400.00
12
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO TONER XEROX B7025
4
UD
10,100
40,400.00
13
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP105 COMPATIBLE
2
UD
2,800
5,600.00
15
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO TONER HP 151A
2
UD
15,200
30,400.00
16
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO TONER HP222A NEGRO
10
UD
8,900
89,000.00
17
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO TONER HP222A CYAN
5
UD
9,100
45,500.00
18
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO TONER HP222A MAGENTA
5
UD
9,100
45,500.00
19
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO TONER HP222A AMARILLO
5
UD
9,100
45,500.00
20
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO TONER XEROX B405
5
UD
12,500
62,500.00
21
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO TONER HP226A
3
UD
5,000
15,000.00
23
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO TONER HP219A
4
UD
3,000
12,000.00
24
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
MODULO DE CILINDRO HP 217
2
UD
3,300
6,600.00
25
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
MODULO DE CILINDRO XEROX NEGRO 7225
3
UD
18,500
55,500.00
26
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 544 CYAN
20
UD
600
12,000.00
27
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 544 MAGENTA
20
UD
600
12,000.00
28
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 544 AMARILLO
20
UD
600
12,000.00
29
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 544 NEGRO
60
UD
600
36,000.00
30
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
TONER CANON 057
4
UD
7,000
28,000.00
9
44103120 - Recolectores d
(...)
44103120 - Recolectores de tóner
2.3.9.2.01
CONTENEDOR DE RESIDUOS R5 XEROX 7225
4
UD
7,500
30,000.00
10
44103120 - Recolectores d
(...)
44103120 - Recolectores de tóner
2.3.9.2.01
CONTENEDOR DE RESIDUOS R5 XEROX 7225
4
UD
7,500
30,000.00
14
44103120 - Recolectores d
(...)
44103120 - Recolectores de tóner
2.3.9.2.01
CONTENEDOR DE RESIDUOS R5 XEROX C8045
4
UD
6,000
24,000.00
22
44122107 - Grapas - BIEN
(...)
44122107 - Grapas - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CAJA DE GRAPA PARA ALTALINK XEROX C8045
4
UD
5,700
22,800.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.2016018
Informe final de la selección DO1.AWD.2016018
18/08/2026 13:59
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.821266
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2026-0073 publicada por Armada de República Dominicana
18/08/2026 13:55
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.REQ.2165571
Publicación modificación
12/08/2026 11:39
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.REQ.2165571
Publicación modificación
11/08/2026 16:42
(UTC -4 horas)
Detalle