Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
184,060 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HMSA-DAF-CD-2026-0052
Título:
ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS FERRETEROS
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS FERRETEROS
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
C/ PACO SAVIIÑON.# 63 REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
26 días de tiempo transcurrido
(11/08/2026 12:02:28(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25 días de tiempo transcurrido
(12/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25 días de tiempo transcurrido
(12/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
24 días de tiempo transcurrido
(13/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
24 días de tiempo transcurrido
(13/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23 días de tiempo transcurrido
(14/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23 días de tiempo transcurrido
(14/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23 días de tiempo transcurrido
(14/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23 días de tiempo transcurrido
(14/08/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
200,060.33
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
200,060.33
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.06
83,550.00
DOP
----
Ver
2.3.6.3.06
31,195.22
DOP
----
Ver
2.3.6.4.06
6,399.98
DOP
----
Ver
2.6.9.6.01
1,199.99
DOP
----
Ver
2.3.6.3.04
19,290.00
DOP
----
Ver
2.3.9.8.01
14,900.13
DOP
----
Ver
2.3.9.9.05
925.02
DOP
----
Ver
2.3.9.6.01
14,850.01
DOP
----
Ver
2.3.9.8.02
15,019.97
DOP
----
Ver
2.6.5.7.01
12,380.01
DOP
----
Ver
2.3.7.2.99
350.00
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
1
200,060.33
DOP
Noviembre
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
1
1
200,060.33
DOP
Aprobado
CERT CUOTA A COMP FERRETERIA.._0001.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
17/08/2026 15:52:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
11/08/2026 15:57:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
ACTO DE APROBACION FERRETERIA_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ESPECIFICACIONES FICHA TENICA_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
SOLICITUD-FERRETERIA_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ficha tecnica mantenimiento.docx
Otro
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Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.2015253
17/08/2026 16:30
200,060.32 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
17/08/2026 16:30
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
3D Printers Supply By Gomez y Cedano, SRL
200,060.32 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS FERRETEROST3
-
Subtotal
184,060.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.3.6.3.06
Perfiles.1/4 x 1/4 galvanizados canto grueso.
6
UD
580
3,480.00
2
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.3.6.3.06
Perfiles.1 x 1 galvanizados canto grueso.
18
UD
580
10,440.00
3
31162303 - Barras de mont
(...)
31162303 - Barras de montaje
2.3.6.3.06
Barras cuadradas.1 x 1 galvanizados canto grueso.
8
UD
475
3,800.00
4
31161906 - Muelles de dis
(...)
31161906 - Muelles de disco
2.3.6.3.06
Media tola cuadrada.1/20
2
UD
1,700
3,400.00
5
31161611 - Pernos de suje
(...)
31161611 - Pernos de sujeción
2.3.6.3.06
Pernos.18
9
UD
100
900.00
6
31161611 - Pernos de suje
(...)
31161611 - Pernos de sujeción
2.3.6.3.06
Pernos.16
8
UD
100
800.00
7
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Cuarto de pintura.Blanca industrial.
2
UD
1,200
2,400.00
8
31191515 - Malla abrasiva
2.3.6.4.06
Malla plegable 3/8
2
UD
2,500
5,000.00
9
31191502 - Pulidor
2.3.6.4.06
Disco de corte. 7
7
UD
200
1,400.00
10
31161505 - Tornillos de p
(...)
31161505 - Tornillos de presión
2.3.6.3.06
Tornillos.3/8 expansivos.
25
UD
25
625.00
11
30151602 - Planchas de es
(...)
30151602 - Planchas de escurrimiento
2.6.9.6.01
Media plancha.3/8 x 1
2
UD
600
1,200.00
12
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
Pestillo.Metálico.
2
UD
300
600.00
13
31161618 - Varilla roscad
(...)
31161618 - Varilla roscada
2.3.6.3.06
Varilla de soldar.332.
2
CAJ
1,000
2,000.00
14
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Puntura Gris 100% ultra acrílico high performance, antibacterial hospital.
6
GAL
8,850
53,100.00
15
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas.3 pulgadas.
5
UD
100
500.00
16
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas.4 pulgadas.
20
UD
125
2,500.00
17
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Mota.Anti goteo.
8
UD
230
1,840.00
18
27112824 - Portabrocas
2.3.9.8.01
Porta rolo.
10
UD
100
1,000.00
19
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
Espátula.3 pulgadas.
2
UD
250
500.00
40
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Pintura blanca.Acrílico semiglos antibacterial popular.
3
UD
8,850
26,550.00
21
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
LONA
1
UD
1,550
1,550.00
22
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar
2.3.9.9.05
Masking tape ¾
4
UD
175
700.00
23
27111801 - Cintas métrica
(...)
27111801 - Cintas métricas
2.3.6.3.04
Cinta métrica.10m negra truper.
1
UD
950
950.00
24
26101758 - Ajustadores de
(...)
26101758 - Ajustadores del balancín
2.3.9.8.01
Balancines.
10
UD
130
1,300.00
25
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
Llave de mono mando.Fregadero.
3
UD
2,700
8,100.00
26
32101523 - Mezcladores
2.3.9.6.01
Mezcladora p/ lavamanos mono mando.Lavamanos.
5
UD
1,200
6,000.00
27
31201514 - Cinta de sella
(...)
31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe)
2.3.9.9.05
Teflón Para Gas Taumm 3/4" 10 Metros Amarillo
3
UD
75
225.00
28
27111708 - Llaves para tu
(...)
27111708 - Llaves para tubos
2.3.6.3.04
Llave de paso.2 pulgadas.
2
UD
4,000
8,000.00
29
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
BombilloAlto consumo.
1
CAJ
100
100.00
30
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Pintura Rojo de aceite.
1
GAL
1,500
1,500.00
31
26101743 - Válvulas de mo
(...)
26101743 - Válvulas de motor
2.3.9.8.01
Válvula.De llenado de inodoro de elevación.
10
UD
450
4,500.00
32
40141610 - Válvulas de fl
(...)
40141610 - Válvulas de flotación
2.3.9.8.02
Flota Para tinaco de ¼ .
7
UD
400
2,800.00
33
27131505 - Taladro neumát
(...)
27131505 - Taladro neumático
2.6.5.7.01
taladro
1
UD
2,500
2,500.00
34
27112007 - Tijeras de pod
(...)
27112007 - Tijeras de podar
2.3.6.3.04
maquina de podar
1
UD
5,000
5,000.00
35
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
SILICON DE PEGAR PLASTICO
1
UD
350
350.00
36
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro - BIEN COMÚN
2.3.6.3.06
Perfiles.1 x 1/4 galvanizados canto grueso.
2
UD
1,800
3,600.00
37
30181503 - Duchas - BIEN
(...)
30181503 - Duchas - BIEN COMÚN
2.3.9.8.02
DUCHA EMPOTRARLE
2
UD
2,500
5,000.00
38
41112410 - Transmisores d
(...)
41112410 - Transmisores de presión
2.6.5.7.01
TRASMISOR DE PRESION COMPACTO MBS1900 DE 0 A 100PSI, TRANSMISION DE DOS HILOS DE 4 A 20 mA, ALIMENTACION POR BUCLE DE 9 A 28 V CC. ACERO INOXIDABLE (AISI 304 / AISI 316L)
1
UD
8,250
8,250.00
39
40142606 - Conexiones de
(...)
40142606 - Conexiones de tubo - BIEN COMÚN
2.3.9.8.02
TUBO HG DE 2 PULG
1
UD
1,600
1,600.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.2015253
Informe final de la selección DO1.AWD.2015253
17/08/2026 16:30
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.820836
La lista de oferentes del proceso HMSA-DAF-CD-2026-0052 publicada por Hospital Municipal Sigifredo Alba
17/08/2026 15:52
(UTC -4 horas)
Detalle