Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
92,893.5 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HMCP-DAF-CD-2026-0014
Título:
Adquisición de Suministro de oficina
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
Adquisición de Suministro de oficina
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
CALLE EL SOL NO.109 VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
27 días de tiempo transcurrido
(10/08/2026 15:02:09(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27 días de tiempo transcurrido
(10/08/2026 15:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27 días de tiempo transcurrido
(10/08/2026 15:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
27 días de tiempo transcurrido
(10/08/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
27 días de tiempo transcurrido
(10/08/2026 15:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26 días de tiempo transcurrido
(11/08/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26 días de tiempo transcurrido
(11/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26 días de tiempo transcurrido
(11/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26 días de tiempo transcurrido
(11/08/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
104,700.75
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
104,700.75
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01
44,191.80
DOP
----
Ver
2.3.7.2.99
699.99
DOP
----
Ver
2.3.6.3.04
449.99
DOP
----
Ver
2.3.3.1.01
33,599.99
DOP
----
Ver
2.3.7.2.06
22,949.99
DOP
----
Ver
2.3.9.9.05
59.00
DOP
----
Ver
2.3.3.2.01
2,749.99
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
Suministros de oficina
104,700.75
DOP
Agosto
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
HMCP-DAF-CD-2026-0014
5
104,700.75
DOP
Aprobado
Cuota a comprometer CD 0014.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
11/08/2026 10:38:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
10/08/2026 15:14:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
Solicitud de compra CD 0014.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
Acto de aprobación CD 0014.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
Certificado de apropiación CD 0014.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Descargar
Bases de la contratación CD 0014.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.2011515
11/08/2026 10:42
104,700.76 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
11/08/2026 10:42
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Cyber Perez Store, SRL
104,700.76 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Suministros de oficina
-
Subtotal
92,893.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas
3
UD
400
1,200.00
2
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips pequeños
7
CAJ
60
420.00
3
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips grandes
4
CAJ
90
360.00
4
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips macho y hembra
2
CAJ
420
840.00
5
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
Correctores
1
UD
50
50.00
6
60121511 - Crayones espec
(...)
60121511 - Crayones especializados
2.3.9.2.01
Crayones permanentes
5
CAJ
450
2,250.00
7
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
Cuadernos
1
PAQ
1,320
1,320.00
8
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders
10
CAJ
470
4,700.00
9
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
Gomas
5
CAJ
110
550.00
10
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras
5
UD
265
1,325.00
11
27112120 - Grapas c
2.3.6.3.04
Grapas
5
CAJ
90
450.00
12
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Hojas largas 8 1/2 x 14
1
UD
560
560.00
13
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Hojas 8 1/2 x 11
80
UD
380
30,400.00
14
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Tintas para impresora
2
UD
3,900
7,800.00
15
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos
10
CAJ
150
1,500.00
16
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Lápices
1
CAJ
190
190.00
17
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
Libretas
2
UD
500
1,000.00
18
60121511 - Crayones espec
(...)
60121511 - Crayones especializados
2.3.9.2.01
Crayones
3
CAJ
617.5
1,852.50
19
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
Memoria
2
UD
520
1,040.00
20
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
Pegamento
1
UD
150
150.00
21
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Post-its
4
UD
330
1,320.00
22
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05
Reglas
1
UD
50
50.00
23
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
Saca grapas
4
UD
80
320.00
24
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobre manila
12
UD
8
96.00
25
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobres blanco
3
CAJ
1,400
4,200.00
26
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Tintas Epson
8
UD
750
6,000.00
27
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Tintas Canon Kit
2
PAQ
3,250
6,500.00
28
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Tintas para sellos
2
UD
200
400.00
29
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner
9
UD
1,400
12,600.00
30
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
Hojas transparentes
2
PAQ
350
700.00
31
60121124 - Papel kraft
2.3.3.2.01
Rollo de papel kraft
1
UD
2,750
2,750.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.2011515
Informe final de la selección DO1.AWD.2011515
11/08/2026 10:42
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.818185
La lista de oferentes del proceso HMCP-DAF-CD-2026-0014 publicada por HOSPITAL MUNICIPAL CAMBITA PUEBLO
11/08/2026 10:38
(UTC -4 horas)
Detalle