Información del procedimiento
Información

Información

Información general
770,120 Pesos Dominicanos
 
DGEACCC-DAF-CM-2026-0030 
Adquisición de Herbicida 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de Herbicida 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
CARRETERA MELLA KM 9 1/2 Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 12:02:19(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 12:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 13:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
765,120.00 DOP
765,120.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.05765,120.00  DOP
765,120.00  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  pago de factura765,120.00  DOPAgosto2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1787318612444XE2UV1765,120.00  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
21/08/2026 08:55:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
12/08/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
13/08/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
14/08/2026 08:43:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
14/08/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
14/08/2026 09:23:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
14/08/2026 10:31:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
APROBACION DIRECTOR 0030.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el ProcesoDescargar
APROBACION FINANCIERO 0030.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
FICHA TECNICA 0030.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
FORMULARIO 33.docxOtroDescargar
Formulario 34.docxOtroDescargar
FORMULARIO 42.docxOtroDescargar
Formulario de la Debida Diligencia.docxOtroDescargar
REQUERIMEINTO 0030.pdfOtroDescargar
SOLICITUD DE COMPRAS 0030.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.201870221/08/2026 08:59765,120 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación21/08/2026 08:59Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Servicios Múltiples Comerciales VWB, SRL765,120 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 adquisición de Artículos Abonos y Fertilizantes-
    
Subtotal
770.120,00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
10171701 - Matamalezas
2.3.7.2.05Glifosato de armonio de 20 litros 50UD5.200260.000,00
    
 
2
10171701 - Matamalezas
2.3.7.2.05Sobre de Diuron de 10 Libras 40UD1.35354.120,00
    
 
3
10171701 - Matamalezas
2.3.7.2.05Herbicida 2-4D 20 L120UD3.800456.000,00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
21/08/2026 08:59 (UTC -4 horas)
Detalle
21/08/2026 08:55 (UTC -4 horas)
Detalle