Información del procedimiento
Información

Información

Información general
1,193,900 Pesos Dominicanos
 
GCPS-DAF-CM-2026-0158 
Adquisición de Cables para Interconexiones del área Tecnológica de los Centros Tecnológicos Comunitarios CTC Dirigido a MiPymes mujer 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de Cables para Interconexiones del área Tecnológica de los Centros Tecnológicos Comunitarios CTC Dirigido a MiPymes mujer 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Av. Pedro Henríquez Ureña 12, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
06/08/2026 10:03:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 10:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21 días para terminar (28/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21 días para terminar (28/09/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21 días para terminar (28/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21 días para terminar (28/09/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
1,193,900.00 DOP
1,068,891.20 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.6.011,190,900.00  DOP
1,068,006.20  DOP
Ver
2.3.9.8.023,000.00  DOP
885.00  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1786023872354ct4ld21,068,891.20  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
24/08/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
11/08/2026 23:02:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
12/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
12/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
CONVOCATORIA.pdfOtroDescargar
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
INVITACION.pdfOtroDescargar
REQUERIMIENTO.pdfOtroDescargar
SOLICITUD.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Pliego de condiciones 0087.docx.pdfPliego de CondicionesDescargar
F033_Of_Economica (3) (1).docxOtroDescargar
F034_Presentacion_de_Oferta (1) (3).docxOtroDescargar
F042_Informacion_Oferente (1) (2).docxOtroDescargar
F047_Autorizacion_Fabricante (1) (3).docxOtroDescargar
Acto aprobaciom compra menor 0060.docxActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.201973224/08/2026 12:191,068,891.2 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación24/08/2026 12:19Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Suplidora Mol, SRL 1,068,891.2 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 CTC-TIC-T3-004-
    
Subtotal
1,193,900.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
26121620 - Cable para int(...)
2.3.9.6.01Cable para interconexiones8CAJ11,50092,000.00
    
2
26121620 - Cable para int(...)
2.3.9.6.01Cable para interconexiones8CAJ11,50092,000.00
    
3
26121620 - Cable para int(...)
2.3.9.6.01Cable para interconexiones8CAJ11,50092,000.00
    
4
26121629 - Cable de alime(...)
2.3.9.6.01Cable de alimentación25UD70017,500.00
    
5
39121703 - Enlaces de cab(...)
2.3.9.8.02Enlaces de cables5PAQ6003,000.00
    
6
26121620 - Cable para int(...)
2.3.9.6.01Cable para interconexiones21CAJ20,000420,000.00
    
7
26121620 - Cable para int(...)
2.3.9.6.01Cable para interconexiones1,085UD190206,150.00
    
8
26121620 - Cable para int(...)
2.3.9.6.01Cable para interconexiones1,085UD250271,250.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
24/08/2026 12:19 (UTC -4 horas)
Detalle
24/08/2026 12:05 (UTC -4 horas)
Detalle
07/08/2026 14:41 (UTC -4 horas)
Detalle