Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
209,782.08 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HPGSR-DAF-CM-2026-0017
Título:
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZAS
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZAS
Tipo de procedimiento
Contratación Menor
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
CALLE SANCHE , ESQ. ALEJANDRO BUENO. San Ignacio de Sabaneta Santiago Rodriguez CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
06/08/2026 16:03:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27 días de tiempo transcurrido
(10/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26 días de tiempo transcurrido
(11/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
25 días de tiempo transcurrido
(12/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
25 días de tiempo transcurrido
(12/08/2026 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta
19 días de tiempo transcurrido
(18/08/2026 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones
13 días de tiempo transcurrido
(24/08/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta
9 días de tiempo transcurrido
(28/08/2026 16:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
9 días de tiempo transcurrido
(28/08/2026 16:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
9 días de tiempo transcurrido
(28/08/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento
3 días de tiempo transcurrido
(03/09/2026 16:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
3 días de tiempo transcurrido
(03/09/2026 16:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
2 días para terminar
(09/09/2026 16:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
77,905.09
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
77,905.09
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01
9,345.91
DOP
----
Ver
2.6.3.2.01
68,113.85
DOP
----
Ver
2.3.7.2.05
445.33
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
PAGO
77,905.09
DOP
Septiembre
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
1
1
77,905.09
DOP
Aprobado
CUOT COMP SUPLIMADE.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
14/08/2026 13:34:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
07/08/2026 11:50:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Sí
11/08/2026 12:12:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Sí
11/08/2026 17:01:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Sí
12/08/2026 15:43:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
Req comp sum limp 06-08-26.pdf
Otro
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fich tecn sum limp 06-08-26.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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fich tecn sum limp 06-08-26.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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soli ped sum limp 06-08-26.pdf
Otro
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solic comp sum limp 06-08-26.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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pliego con d sum limp 06-08-26.pdf
Pliego de Condiciones
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soli ped sum limp 06-08-26.pdf
Otro
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solic cert fond sum limp 06-08-26.pdf
Otro
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solic aprob sum limp 06-08-26.pdf
Otro
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act aporob sum limp 06-08-26.pdf
Otro
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cert fond sum limp 06-08-26.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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act aporob sum limp 06-08-26.pdf
Otro
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Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.2013645
14/08/2026 14:47
250,940.29 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Jancleiry Yosandy Vargas Peña
173,035.2 Pesos Dominicanos
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Descargar
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Ver detalle
Suplimade Comercial, SRL
77,905.09 Pesos Dominicanos
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Descargar
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Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA T3
-
Subtotal
209,782.08
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Traperos húmedos/SUAPER
10
UD
250
2,500.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
10
UD
200
2,000.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Jabon de cuaba liquido
36
CAJ
1,600
57,600.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Mistolin
152
GAL
275
41,800.00
5
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabon para lavaplatos de fregar
8
PAQ
150
1,200.00
6
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Almohadillas para restregar/brillo 12/1 paquete
6
UD
100
600.00
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
174
GAL
225
39,150.00
8
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Contenedores de desperdicios
2
UD
2,000
4,000.00
9
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Almohadillas para restregar/brillo verde
30
UD
30
900.00
10
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Almohadillas para restregar/brillo gordo
30
UD
43
1,290.00
11
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Refrescador de aire/ambientadores
6
UD
198.68
1,192.08
12
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticidas
2
UD
350
700.00
13
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Fregador verde de esponjas
30
UD
125
3,750.00
14
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabon en pasta
300
UD
27
8,100.00
15
41121516 - Dispensadores
(...)
41121516 - Dispensadores de tapas de botella
2.6.3.2.01
Dispensador de papel de baño
15
UD
1,500
22,500.00
16
41121516 - Dispensadores
(...)
41121516 - Dispensadores de tapas de botella
2.6.3.2.01
Dispensador de papel toalla
5
UD
1,500
7,500.00
17
41121516 - Dispensadores
(...)
41121516 - Dispensadores de tapas de botella
2.6.3.2.01
Dispensador de jabon liquido
10
UD
1,500
15,000.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Notificación
DO1.MSG.820093
La lista de oferentes del proceso HPGSR-DAF-CM-2026-0017 publicada por Hospital Provincial General Santiago Rodríguez
14/08/2026 13:34
(UTC -4 horas)
Detalle