Información del procedimiento
Información

Información

Información general
251,750 Pesos Dominicanos
 
AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2026-0049 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Calle Ind, esquina Antonio de la Maza #25 Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
04/08/2026 14:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/08/2026 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/08/2026 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/08/2026 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/08/2026 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/08/2026 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2026 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuentes de recursos propios
251,750.00 DOP
251,750.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01251,750.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO Negocios Zaragh, SRL251,750.00  DOPAgosto2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20261071251,750.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
05/08/2026 08:49:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
05/08/2026 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
FICHA TECNICA (25).pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
acta designacion de peritos_0001.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
solicitud de compras_0001.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
certificacion de apropiacion presupuestaria_0001.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.200831605/08/2026 11:02251,750 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación05/08/2026 11:02Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Negocios Zaragh, SRL251,750 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 LIMPIEZA E HIGIENE -
    
Subtotal
251,750.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLAS60UD754,500.00
    
 
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO 80UD14011,200.00
    
 
3
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO 36GAL37513,500.00
    
 
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE100UD27527,500.00
    
 
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS 48UD29514,160.00
    
 
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01PALO DE ESCOBAS 100UD858,500.00
    
 
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS 400UD295118,000.00
    
 
8
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE MANO4UD1,1954,780.00
    
 
9
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON DE BOLA 24UD1854,440.00
    
 
10
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA48UD1858,880.00
    
 
11
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ACE10UD1,59515,950.00
    
 
12
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01SUAPER # 4212UD2953,540.00
    
 
13
47131601 - Cepillos o rec(...)
2.3.9.1.01CEPILLO P/INODORO 10UD3003,000.00
    
 
14
47131614 - Pinzas para eq(...)
2.3.9.1.01DESTUPIDOR P/ INODORO2UD150300.00
    
 
15
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR 60UD22513,500.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
05/08/2026 11:02 (UTC -4 horas)
Detalle
05/08/2026 08:49 (UTC -4 horas)
Detalle